經營工作計劃15篇

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時間就如同白駒過隙般的流逝,我們又將迎來新的喜悦、新的收穫,是時候靜下心來好好寫寫計劃了。計劃怎麼寫才能發揮它最大的作用呢?以下是小編精心整理的經營工作計劃,希望能夠幫助到大家。

經營工作計劃15篇

經營工作計劃1

我是從事銷售工作的,為了實現明年的計劃目標,結合公司和市場實際狀況,確定明年幾項工作重點:

1)建立一支熟悉業務,比較穩定的銷售團隊。

人才是企業最寶貴的資源,一切銷售業績都起源於有一個好的銷售人員。沒錯,先制定出銷售人員個人工作計劃並監督完成。建立一支具有凝聚力,合作精神的銷售團隊是我們此刻的一個重點。在工作中建立一個和諧,具有殺傷力的銷售團隊應作為一項主要的工作來抓。

2)完善銷售制度,建立一套明確系統的業務管理辦法。

銷售管理是企業的老大難問題,銷售人員出差,見客户處於放任自流的狀態。完善銷售管理制度的目的是讓銷售人員在工作中發揮主觀能動性,對工作有較強的職責心,提高銷售人員的主人公意識。

3)培養銷售人員發現問題,總結問題,不斷自我提高的習慣。

培養銷售人員發現問題,總結問題目的在於提高銷售人員綜合素質,在工作中能發現問題總結問題並能提出自己的看法和推薦,業務潛力提高到一個成熟業務員的檔次。

4)市場分析。

也就是根據我們所瞭解到的市場狀況,對我們公司產品的賣點,消費體,銷量等進行適當的定位。

5)銷售方式。

就是找出適合我們公司產品銷售的模式和方法。

6)銷售目標

根據公司下達的銷售任務,把任務根據具體狀況分解到每月,每週,每日;以每月,每週,每日的銷售目標分解到各個銷售人員身上,完成各個時間段的銷售任務。並在完成銷售任務的基礎上提高銷售業績。

7)客户管理。

就是對一開發的客户如何進行服務和怎樣促使他們提高銷售或購買;對潛在客户怎樣進行跟進。

總結:根據我以往的銷售過程中遇到的一些問題,約好的客户突然改變行程,毀約,使計劃好的行程被打亂,不能完成出差的目的。造成時間,資金上的浪費.我期望領導能多注意這方面的工作!

之前我從未從事過這方面的工作.不知這分計劃可否有用.還望領導給予指導!我堅信在自身的努力和公司的培訓以及在工作的磨練下自己在這方面必須會有所成就。

經營工作計劃2

一、主要經營指標

1.收入完成:1-5月完成收入19981萬元(預算口徑),完成全年考核目標任務的(46750萬元)42.74%,完成認購目標任務(47135萬元)的42.39%,同比增幅5.92%,超計劃進度844萬元。收入質量管控逐步控制但未達預期,5月份應收帳款佔收比7.69%,高於管控指標1.49%(6.2%),環比增長1.28%。預收賬款佔比21.07%,高於全省平均1.93%。截止4月份收入份額達到21.41%%,較上年末下降0.33%。

2.市場份額:截至5月底用户市場份額到達14.33%,較上年末提升1.01%,創歷史新高;年累計新增份額21.01%,較上年提升3.63%;年累計流失份額14.97%,達到15%的控制預期,較上年下降1.55%;當年共有8個三級網格份額提升超1%,其中黃龍縣分公司當年用户市場份額突破20%,延長縣分公司當年用户市場份額5月份突破15%生死線。目前份額格局:12個三級網格(除寶鳳南黃龍延長)份額未達生死線,6個三級網格(政農寶南鳳延川)份額未超中聯通,3個三級網格(政農延川)既未達生死線又未超中聯通。

3.業務發展: 1-5月寬帶累計淨增11048户,較20xx年同比增幅110%,截止5月份寬帶市場份額69%;發展光網用户51892户,FTTH佔比從年初的28%提升到50%。

移動銷售6.8萬户,較上年同比提升31.2%;樂享4G套餐銷售3.6萬户,較上年同比提升57%;樂享4G單產品合約1.9萬户,較上年同比提升151%。3—5月移動整體日均銷售僅為483,較預期(700)差距仍然較大,樂享4G日均銷售僅為260,較預期280基本接近,至5月份日均銷售超預期。

4G出帳佔比提升至56.34%,年度提升19.5%,新入網4G佔比98.1%,較上年末提升11%,新售4G終端4G匹配率87.7%,較1月提升8%,新入網過網率76.9%,較上年末提升5.8%,新發展4G用户佔比96.4%,較上年末提升4.5%。

4.流量經營:流量工作20xx年上半年實現規模穩定增長,其中收入截止5月共完成5652.64萬,完成年度預算的47.25%,超計劃進度8.41%。流量規模262146 GB,完成率為69.26%,基本趕上進度。户均流量達到1189.06 MB。4G有效用户共淨增50705户,完成全年預算的52.51%,超計劃進度6.51%,4G有效用户到達128857户,佔流量活躍用户的59.22%。新發展移動用户流量活躍佔比73.8%,排名全省第一;新增4G終端開4G卡佔比92.2%,排名全省第三;流量800用户綁定率一直位列全省第一。

5.渠道運營:截止5月,全市社會實體渠道核心網點數量111個,社會渠道移動業務銷售佔比達到72.45%;1至5月份4G終端銷售82667部,完成全年目標的41.33%;自營廳套餐價值和1至4月份完成146.5萬元,完成全年目標的31.17%。其中核心商圈銷量佔比達到61.24%,節假日銷量較日常提升9.25%。

6.政企行業:完成收入20xx萬元,完成年計劃39.49%,差距目標1.11%,差收入58.66萬元;發展移動用户735户;完成全年任務的6.74%;發展寬帶253户,完成全年任務的33.73%;發展信息化用户153户,完成全年任務的16.38 %。

二、市場經營重點工作

(一)4G引領,規模發展,取得了較大成效

1.延續iPhone 6S和三星S6等新機上市契機,啟動了跨年度自有渠道明星機專項營銷活動,充分調動了所有員工的社會關係和營銷能動性,共發展229元及以上檔高端合約3379,為16年收入儲備貢獻較大。

2.3—6月開展了春雷兩個階段的營銷活動

在接應省公司3—6月營銷活動的基礎上,3—6月開展了以“春雷行動”為主題的營銷活動,實現了淡季不淡,至5月份整體銷售水平已經逐漸恢復至1月份旺季水平,其中當月出帳淨增和有效淨增均超越1月份淨增水平、4G出帳和有效淨增與1月水平接近。活動期間,鳳凰、延長、延川、子長和吳起過網淨增效果突出、份額提升明顯;富縣、黃龍和延長4G出帳佔比提升快,黃龍分公司表現最為突出。

3.進一步推進移動主要關鍵指標分品牌,分渠道,分經營單位日周月監控,比學趕超的營銷氛圍日益濃厚

移動業務主要關鍵指標分品牌、分渠道、分經營單位的橫縱向日監控逐漸規範化,對各單位的經營導向作用逐漸加強,部分指標欠佳的單位自我分析和努力提升改善的主動性逐漸增強。16年以來,針對月初過網流失份額較高的情況,建立了過網用户流失預警機制,每月月初給各單位下發當月過網流失用户清單,以供各單位內部分析,同時下發當月即將流失用户清單,以備各單位針對團單用户重點贏回。

周通報加強了當前重點工作和重點指標橫向、縱向對比。

月度針對階段性專項活動進行跟蹤評估,用數據説話,有效佐證和指導經營活動的高效開展,1月完成了一年免打專題分析,2月完成移動有效負增分析和實現80%4G出帳佔比落實四個100%專題分析,3月自有渠道明星機合約評估分析,4月完成移動無效用户分析和一年免打用户分析。通過分析,發現問題,並針對性制定措施解決問題。

(二)快速推進光網遷轉,有效應對市場競爭,寬帶市場保持主導地位

1.開展全光網改造和營銷,寬帶保持主導地位。一是前後聯動,加強溝通,按照省公司光網改造建設的原則及相關新要求,重新疏理四類基礎網格光網改造項目建設流程。緊盯省公司確定的22個贏回項目和113個攻堅項目,實行掛圖作戰,並每週召開前、後端聯席會議,專題研究光網改造中存在的問題,形成了前、後聯動的光網改造建設新局面;二是堅持對話支局模式,開展支局光網PK賽,通過倒三角模式解決建設中的問題,建立“市場部+寬帶中心+建設部+運維部”聯合專項團隊,截止目前全光網格達到2929個,全光網格佔比67%。(城市網格)。三是做好光網發展支撐工作,實時派發光網遷轉目標用户清單,督導經營單位逐網格開展FTTH遷轉工作。FTTH佔比從年初的28%提升到50%。

2.寬帶以全業務融合銷售為主,促銷全面導向雙4G,光網區域套餐全面導向50M新融合。一是聚焦16款重點機型、調整補貼額度,促進雙4G銷量提升,1-5月雙4G銷量穩定保持在1000户以上。二是主銷售品以全業務融合為主,堅持比一比、算一算模式,一算用户家庭總消費,二算融合套餐內容及節省費用同時建立寬帶意向用户信息表,不放走一個客户;三是抓入口,促規模,做好“123”,即“一個套餐、二部終端,三張手機卡”工作;通過上述工作推進,1-5月寬帶累計淨增11048户,較20xx年同比增幅110%,截止5月份寬帶市場份額到達69%。

3.提升寬帶業務核心競爭力,加快用户遷轉提速,針對20M以下用户開展專項提速工作,用户通過更換樂享4G 20M及以上套餐,達到提速的目的,目前20M以下用户佔比從70%下降到62%。

4.為了應對異網寬帶淨增,保衞寬帶根據地,開展寬帶攻防戰,主要開展工作:一是建立了寬帶競爭競爭信息收集機制,每週上報異網動態,及時掌握異網動態;二是成立以5個老總掛帥的5個寬帶作戰區,及時督導各單位應對寬帶競爭;三是制定了焦土政策,從點位上應對異網的寬帶競爭;四是建立了寬帶發展紅黃牌預警機制,從寬帶發展、FTTH發展、寬帶存量收入保有三個重要指標入手,全面提升寬帶運營質量。

5.全面優化了傳統終端補貼政策,傳統終端補貼全面導向光網用户、導向高價值、高質量用户。首次實現傳統終端進CRM系統管理,解決了傳統終端管理混亂的局面。

6.建立了寬帶發展獎勵體系。豐富了獎勵方式,實現營銷成本+人工成本的獎勵兑現方式;優化了自有渠道員工獎勵辦法,根據套餐價值的高低,實現了階梯獎勵模式;提高了獎勵兑現效率,力爭做到當月發展當月兑現。

(三)存流量工作細分目標,分階段開展營銷活動

1.積極開展存量專項運營工作,啟動存量春雷行動三項重點業務。以一抵百、網齡租機、IPHONE精準營銷三項業務完成目標75%以上,;蘋果精準營銷截止5月份換機48户,指標完成較好,首先針對目標用户推送一次短信,選5人營銷能力強的維繫經理進行短信客户羣的營銷活動接應。其次目標派單到三級網格,然後由屬地經理開展二次外呼。以一抵百5月提升明顯,環比增幅63%,完成月目標任務的82%,累計2349户,完成目標任務的70%。擔保租機活動3月份主要在寶塔三分局試點營銷發展143户,4、5月份全市開展,提交五批次營銷數據,共計1.4萬户,發展1158户,完成3-5月份目標75%,參與活動中95%用户選擇辦理終補990元換機活動。

2.開啟本地寬帶存量用户的保有。3月底針對寬帶申請存費贈費存1000贈600、存800贈400活動策略,提取1.9萬條寬帶到期無促銷用户清單,4月中旬安排下發短信羣發,4、5月份累計辦理278户,逐步夯實寬帶保有工作。

3.緊抓源頭,擴大流量規模:要求輔導員在源頭營銷中綁定天翼流量800、中國電信陝西網廳微信及易信公眾號、“中國電信延安分公司”微信公眾號、安裝激活歡go客户端,同時教給用户查詢訂購流量的方式。利用源頭營銷、外呼、獎勵及考核等多項措施促進10G流量領取,向用户傳播“大流量、好流量”的中國電信天翼4G品牌,Duang 10G活動自開展至今,截止5月用户參與領取率由原17.6%提升至43.88%。

4.翼支付:全面接應集團常態化營銷活動及每月專項活動營銷落實,同時結合集團隨機立減營銷活動,全市15個經營單位集中力量攜手加多寶、伊利牛奶商家開展翼支付二季度專項營銷活動,效果顯著,進一步讓用户感受到翼支付的便民服務。

(四)大力拓展社會渠道網點、積極進行機制創新,持續提升渠道運營能力

1.聚焦機制創新,落實店長承包制和渠道經理網格承包制

(1)根據20xx年機制創新經驗及對存在問題進行分析,結合省公司銷售類OBU建設方案要求,完成20xx年自營廳店長承包制、社會渠道網格化承包方案制定,確立責任制;以套餐價值和、移動售卡量、寬帶銷售量、智能終端銷量提升為主要目標,進行銷售任務承包,劃定責任田;通過經營單位內部競聘方式產生承包人,確定責任人;確定市公司縱向承包人,將承包模塊套餐價值完成納入承包人績效考核,將責權利匹配,提升渠道銷售能力。

(2)制定全年套餐價值和、智能終端銷售目標,根據完成情況兑現提成獎勵,制定分配辦法,採取計件制等方式兑現,體現多勞多得、激勵明確,充分帶動了一線人員工作積極性。渠道經理工作積極性極大提升。

(3)目前,社區店建設為渠道建設的重點工作,根據省公司“1+M+N”的指導思想,確立了20xx年度41個店的建設計劃,截止目前,完成了25個點的選址工作,並積極與綜合辦公室溝通,預計將於6月份開展大規模建設工作。

2.炒店、路演常態化,拉動銷量提升

為有效激活渠道市場,提升電信品牌影響力,今年以來在全市範圍內持續開展炒店、路演活動,做到週週有炒店、月月有主題,節假日有路演,使炒店、路演工作常態化。尤其在五一、端午期間開展全市大型炒店路演促銷活動,加大店面宣傳力度,有效提升高、中、低檔位天翼明星機終端、合約銷量。活動後進行獎勵評比,培養渠道形成了良好的銷售習慣,快速拉動了銷量提升,有效激活了移動業務市場,提升了品牌影響力。

3.通過開展終端訂貨會、直供等方式豐富終端需求

20xx年共開展各級終端訂貨會達10餘次,省公司2次、市公司3次、縣公司5次,確保各級渠道門店4G終端上櫃達標。同時,針對農村支局、社區門店及微小網點資金實力差的特點,通過公司直供方式鋪貨。多方式、多思路的引導,極大地豐富了各級渠道代理商終端訂貨渠道,縮短了各級渠道進貨時間,解決了各級渠道因資金實力終端無法上櫃的問題。

4.廠商渠道合作工作取得明顯成效

截止5月份,OPPO、vivo共銷售31517部,佔智能總銷量的33.7%,其中合約銷售7696户,兑現廠商渠道銷售人員獎勵76萬餘元。

(1)積極溝通廠商、專營店代理商,做好電信政策培訓

(2)針對廠商促銷開展合約銷售獎勵活動

(3)積極應對異網打壓、搶佔公開版終端卡槽

3月份以來,公司針對廠渠門店配置了30名助銷員,助銷員的進駐極大地帶動了終端合約量的轉換,引來移動、聯通的注意力。面對異網的各種打壓,沉着應對,積極溝通廠商門店代理商和助銷員發展近況,同時放寬廠渠門店房補認購政策,助銷員業務發展支撐轉到地下以游擊戰的方式進行。由於終端合約量轉換中廠渠代理商、店員嚐到與電信合作的甜頭,各種方式的打壓都不能阻止電信合約發展的勢頭,搶佔公開版終端卡槽合約轉換為公司移動業務發展做出了極大貢獻。

(五)緊抓政企各行業市場,大力拓展ICT2.0,推進政企市場規模拓展

1.抓好行業市場電路出租及移動業務發展,增量增收

(1)新增平安保險公司、建設銀行、中國銀行、工商銀行、市檢察院、市中院、油田公司公安分局等單位互聯網及ATM電路18條,帶來年收益21.36萬元;

(2)續簽地電公司、熱力公司、天然氣公司、青化砭採油廠、川口採油廠、煙草公司、寶塔區財政局、道路運輸管理處等單位電路134條,合同續簽額97.34萬元;

(3)策反延長油田油氣勘探公司使用的聯通50M光纖一條,年費用6.72萬元。

(4)發展甘谷驛採油廠移動團購50户,發展公交公司、鐵塔公司流量卡580張,帶來年收益38.98萬元;

(5)新增天域酒店、凱源酒店、國勝花園酒店等單位以及兩家網吧,帶來年收益40萬元;續簽市醫院、中心血站,單位電路5條,合同續簽預存13.54萬元。

2.緊抓校園市場,夯實開學前後營銷,依託行業應用樹立標杆,實現規模發展

(1)2月份,通過電視會、電話會和全市工作會對區縣分公司進行了中小幼校園市場營銷工作進行了安排,對20xx年的營銷思路、重點產品和方案進行了培訓;依託延大、職院兩個校園廳,聯合社會代理、學子公司,開展高校春開營銷活動,對老用户進行存費贈費的維繫保有,對新用户進行拓展,截止5月底發展校園套餐600餘户。

在春季開學報到期間,全市13個區縣校園、政企中心聯合代理、支局,通過擺攤設點現場進行營銷宣傳,全市共銷售終端30部,老用户存費210户,共計辦理業務240筆;

(2)通過智慧校園標杆校示範效應最終實現規模發展,其中富縣、志丹、吳起等三個經營單位活動效果明顯,被市公司確定為中國小發展的標杆先進單位,黃陵等單位通過上下努力也實現了發展突破;以家校互動功能免費為切入,通過平安到校、親情通話、智慧課堂、智慧校園等信息化應用拉動業務發展,主要面向學生髮展天翼號卡業務,最終通過學生牽引家長、老師實現移動業務規模發展。吳起一中、黃陵店頭國小、富縣羊泉中學等實現了整校簽約發展,新發展4G用户3000餘户,發展智慧課堂班級套餐56個;

(3)積極接應全省的“三掃三創”活動,由省、市、廠家等組成的工作組到每個縣進行現場培訓、幫扶、指導,並對當地教育局、重點目標學校以區縣教育雲、智慧校園、微信企業號為切入實現業務滲透、簽約,截止現在已完成甘泉等8個縣公司的幫扶工作,與13個學校完成了微信企業號的簽約工作,通過此次活動一線客户經理掌握了今年中小幼校園營銷思路、產品、資費政策、發展模式等,為後半年業務發展打下了堅實的基礎;

(4)在校園周邊拓展翼支付業務,開展延大商貿樓翼支付一條街商户簽約及開通工作,截至目前,簽約商家5户,為秋季開學翼支付差異化應用提供了保障;對延大公寓樓進行試點光改,實現了宿舍樓的光網翼訊,同時在後端配合下,對現有的翼訊進行了維護和補盲。完成了醫學院2號公寓樓光網入室改造,為秋季業務營銷做好了有力的鋪墊。將天翼小白卡包裝為大學聯考志願填報服務卡,通過向考生、家長免費發放大學聯考志願條填報卡激活手機卡,拉動移動發展,最終搶奪卡槽,截止目前共計發放15000張天翼小白卡,激活400餘張天翼小白卡,新增公眾號粉絲近20xx個,居全省前列。

3.上半年市委市政府及各部、局集中搬遷至新區,。黨政軍中心緊密配合,截至目前,新裝固話20xx餘部;為市政府為民服務中心布放光纜,解決了人保、工商、國地税及各大銀行的專線接入問題;順利完成13條機要網的搬遷,開通了市委市政府的視頻會議等,確保了市政府搬遷後電信業務的順利對接。

4.大力推進ICT2.0業務拓展

按照省公司ICT2.0要求,以互聯網+行業切入、通過ICT2.0模式實現業務規模發展,利用年初工作會機會,邀請省公司信推中心對與會代表專門進行了中國電信互聯網+行動白皮書、ICT2.0、重點行業信息化應用產品現場培訓和解讀,培訓還通過視頻延伸到了縣公司基層一線,讓更多的一線員工對互聯網+、ICT2.0有了進一步的認識和掌握,對全年ICT2.0發展的方向、目標、思路、市場認識更加清晰。

通過互聯網+行業的模式,在校園、移動護士站、雲視頻監控、餐飲等行業實現了首單和規模突破,達到了預期的目標,為全市全年各項經營目標任務的完成奠定了基礎。

“明廚亮灶”項目在甘泉、黃龍、安塞分公司與當地食品藥品監督局簽約,完成60餘家單位設備安裝,預計帶來年收入10萬元左右;“治安聯防”項目黃陵分公司與當地治安大隊簽約;“移動護士站”項目甘泉公司全省首單,黃龍、延長、吳起也已簽約;“數字校園”項目目前全市發展16所智慧校園,簽約412個班級;發展4000餘張天翼學生證,帶來年收益24萬元左右。

(六)以農村光改整村推進及4G低端促規模發展

借力農村市場光改加速,以整村推進及光網村達標建設為抓手,促進農村市場光網寬帶及寬帶電視規模發展;截止5月份發展寬帶5218户,超計劃目標;重點補貼4G入門機,以199元合約價值促進銷售,截止5月份共銷售4G入門機8776部,促進農村移動規模發展。

(七)加強電渠工作推廣落實

按周接應落實省公司電渠活動,開展業務宣傳與推廣工作。重點提升歡go的普及率與活躍率,上半年新增3.1萬户,累計達到14.78萬;活躍率12.99%,全省靠後。利用延安電信微信公眾號定期開展業務宣傳推廣,策劃執行了搶話費、蘋果砍價等活動,提升了粉絲數量,達到了活動目的。

(八)強化穩固基礎服務,助力公司經營發展全面推進

1.完善服務規章制度,規範服務動作,保障服務質量。

一是制定《20xx年客户服務質量管理及考核辦法》,將投申訴管控、客户感知提升、裝維服務質量等影響客户服務工作的關鍵控制項目,納入管控及考核範圍。二是根據集團、省市近3年投訴處理工作通知和相關要求文件,歸納編寫《20xx年延安電信投訴處理方法及快速處理指引彙總》下發培訓參照,有效管控風險,快速解決用户問題,提升客户感知;同時依據各單位服務質量完成結果,客觀、公正地將關鍵服務納入月度績效考核範疇,通過分級管控,不斷提升員工服務意識、質量意識和責任意識,全面提高服務技能和水平。

2.全面落實重點工作,鞏固基礎服務能力,提升客户感知和客户價值。

(1)加強用户信息安全保護工作;

(2)強化服務前置審批,影響客户“動作”必須經過前置審批嚴格把關;

(3)從嚴防範“三強”問題,“三強”(強開、強關、強綁)問題零容忍。

(4)利用“三單”(服務問題收集單、改進單、督辦單)和“三會”(服務分析會、聯繫會、溝通會議)機制,及時發現、整改及提升服務短板。

3.以服務動作到位為抓手,推動客户感知提升

一是在裝移機服務、障礙服務和營業渠道按照客户感知測評內容、標準,開展日常測評工作,提升裝維人員和營業人員服務意識和能力。二是每月進行明察暗訪並下發檢查通報,三是每月對客户感知測評指標較差的單位進行下縣幫扶,現場進行指導,以提升客户感知。四是通過營業渠道服務能力提升活動,從系統支撐能力、落實體驗服務規範、提升線上服務能力等方面開展提升實體渠道服務動作到位率和客户滿意度。

(九)持續深入推廣劃小承包工作

1.完成了20xx年劃小承包兑現工作

根據20xx年的劃小承包工作要求,結合20xx年劃小承包工作的實際問題和困難,經過多次核算分析,完成了20xx年劃小承包獎勵兑現工作。城市、農村支局共核發增量提成47.18萬元。

2.按照省公司要求持續開展了20xx年劃小承包工作

根據省公司20xx年劃小承包工作要求,本着深入開展、持續推進的原則,制定了城市、農村支局劃小承包工作方案,全市38個城市支局、37個農村支局持續開展的劃小承包工作。並對寶塔區範圍的競聘雙選召開了統一的競聘會。

3.繼續做好劃小承包倒三角支撐工作,根據倒三角支撐系統的小CEO需求,及時答覆、解決,做好支局經營發展的支撐保障工作。

三、管理工作方面

1.加強經營通報制度,及時分析經營中存在的問題。認真執行日通報、周通報制度,對整體經營、重點業務發展、關鍵指標變化、階段性活動做好按周通報分析,實施掌握經營工作開展的具體情況,利於各單位統籌安排,全面協調,規模發展。

2.加強對各單位的支撐響應,解決經營工作中存在的問題。建立微信、易信羣,針對各單位提出的發展中的困惑、問題與思路,前端部門積極響應,最快的時間予以溝通了解,指定措施,實地到各單位幫扶,切實解決各單位的問題,推進全局工作的梳理開展。

3.加強經營質量分析,及時通報經營中存在的問題,促進企業健康發展。針對欠費、流失、大進大出等焦點問題,及時、階段性、重點進行專題分析,瞭解原因,提出應對策略,針對性予以解決。讓各級管理人員看到問題、明白原因、理清思路、明確方向,沿着正確的、有效益、有利於企業發展的道路穩步前進。

4.加強競爭信息的收集應對市場競爭,月度市場競爭信息優化為各經營單位主管競爭、經營工作的副經理,政企客户部、渠道運營中心需指定專人負責競爭信息的收集。

5.加強欠費的通報與管理,提高收入質量做好欠費預警及業務支撐。注重實收效果,由營銷部、財務部、企化部聯合,對資金回收差、應收賬款超標及環比突變的單位,溝通原因並督促改善。

6.加強廣告業務規範管理,支撐經營發展。

根據四風檢查關於宣傳方面要求,重新修訂宣傳項目及費用管理辦法,並要求各單位備案廣告公司資質,限定廣告印刷最高價格;加強宣傳物料管控,縮短下發及佈置時限,同時監控物料使用效率,杜絕浪費。

四、存在問題

1.經營壓力仍然不能有效逐級釋放,市場經營部整體監控體系基本成熟,但政企直銷渠道和實體渠道的微觀監控跟進仍需加強。

2.4G發展速度滯後於移動整體發展速度,4G出帳佔比提升達到近期最低值,特別是吳起分公司,本月4G出帳佔比提升為負。需各單位持續高度關注銷售結構,將“全民換4G”做細、做實、做透,確保4G出帳佔比快速提升。

3.存量運營不足:一是存量團隊精準營銷能力不足。存量數據提取及業務知識掌握有待提高。二是各單位對存量運營支撐不足,存量經營無人接應或放任自由發展,只注重新用户發展。三是存量經營效果差距大,收入及用户保有效果亟待改善。

4.寬帶市場競爭能力不足,競爭應對策略運用不靈活,寬帶市場淨增紅線未突破。H發展緩慢,遷改提速提價等工作仍需大力加強,快速提升。

5.高端明星機續約續用率不足

一是領導重視不夠,如黃陵、洛川、政企本部,合約到期基數大,續約率排名靠後,影響整體指標。二是續約率遷轉較低,需規範續約政策範疇,對屬地經理進行續約政策培訓。

經營工作計劃3

20xx年以來,我經營部在公司領導的正確領導和支持關懷下,以提高經濟效益為中心,真抓實幹,奮力拼搏,較圓滿地完成了各項經濟指標和工作任務,現將我部門20xx年度的工作總結暨20xx年工作安排彙報如下。

一、主要經濟指標完成情況

1、管理常抓不懈,規範化管理水平明顯提高

公司年初便確定了以經營部的工作為重點的工作思路,經營部工作的好壞直接影響到公司整體經濟效益,經營部針對規範化管理主要做了以下幾項工作

為提高員工隊伍專業素質,部門在公司的統一組織部署下,對員工進行了專業技能培訓和考核,並且安排組織員工進行實地參觀學習。通過考察培訓,員工處理緊急突發事件的能力得到了大幅度的提高。

2、經營管理持之以恆,全力提高公司經濟效益

經營部日常工作居多,瑣碎繁雜,一絲疏漏便會給公司造成經濟損失,因此我部在經營管理方面小心謹慎,從大處着眼、從小處着手,精打細算,一切舉措均以提高經濟效益為出發點。

三、其他工作一是工作有計劃性

我部在各級領導的悉心指導、大力支持下,從20xx年11月份便開始醖釀整體工作思路,未雨綢繆。公司根據整體工作思路,並且每週一固定召開一次工作例會,將計劃開展的主要工作一一排開,明確計劃完成時間、負責人及職責。對上週工作予以總結,對本週工作予以計劃安排,沒有完成的工作要分析原因,制定整改措施。由於計劃周密,部署及時,保證了工作忙而不亂、步步為營。

二是崗位分工明確

部門人員配備到位,員工整體素質較高,具有較強的責任感和主人公意識。對工作踏實負責,兢兢業業,對公司忠心耿耿,任勞任怨,尤其提出表揚的是我部門的趙傑同志,對待工作一絲不苟,認真細心。在此基礎上明確分工專人分別負責結算審核、電腦及網站更新維護、文件資料整理保管等工作。工作忙時有交叉、有配合,平時工作各有側重,便於區分責任和調動積極性。

總結上半年的工作,我部門在公司領導下,在各兄弟部門的大力支持和協助下取得了點滴成績,但也存在不少問題。如與客户協調交流還需進一步融洽,管理工作還需更加進一步提高,部門內部管理制度還有待進一步完善、與公司各部門的配合還需要進一步加強等等。

四、20xx年下半年工作計劃

20xx年度,經營部將在公司的領導下繼續將提高經濟效益放在首位,做公司圓滿完成20xx年經營目標繼續努力。

(一)進一步強化優質服務,提升部門員工整體素質,更好的服務廣大用户。

(二)採取有效措施,及時準確推進計量結算工作的開展,確保正常經營。

(三)加強技術培訓,提高運行操作技能,保證用户滿意度。

(四)根據公司整體規劃建設步伐,通過大量調查走訪用户,瞭解掌握新最近市場情況、為發展新用户奠定基礎。

(五)根據用户的反饋,加強和各部門之間的配合程度,及時互通信息。

在下半年中,我們將揚長避短,再接再厲,推動**公司事業飛躍發展,為公司創造更好的經濟和社會效益而做出我們更大的貢獻!

經營工作計劃4

通過學習20xx年局、院兩級職代會文件,對20xx年市場、經營方面的問題進行了認真梳理,對20xx年的形勢進行了分析。

20xx年市場和經營面臨的問題:

1、集團內新區市場價格持續走低,市場競爭激烈,協調難度較大,經營壓力加劇。

2、外部市場拓展困難重重,由於設備折舊、人工成本、運行成本等影響,與民營企業競爭沒有優勢,中標項目只能採取低成本運作且盈利空間大幅壓縮。

3、企業改革內部結構性的矛盾和問題依然突出,資產設備和專業人才沒得到充分利用,各專業間的人力資源配備還不能完全適應市場發展需要,創新能力和應對市場變化能力較弱;用工機制目前還沒有完全市場化,隊伍和用工資源不能完全統籌優化。

4、管理方式還比較粗放,紀律、規矩意識還不太強、監督管理還不到位、成本控制還不嚴等現象在部分單位和部門依然存在。

針對這些問題,20xx年及未來的1-3年,市場經營部的主要工作:

一、市場工作

1、工作思路:以合理價格進入市場,以精品工程佔領市場,以高端技術創造效益。

2、工作目標:在20xx年及未來的1-3年,力爭佔有西南分司內部技術服務60%服務市場,新開拓2-3個西南外部市場,拓展1個穩定的海外市場。營業收入每年遞增30%,20xx年實現14700萬元收入,全面實現扭虧為贏。

3、工作規劃:

(1)欠平衡:在西南分公司內部,20xx年,在威遠區塊,通過技術創新,力爭進入欠平衡鑽井市場。在“十三五”期間威遠區塊開發過程中,全面佔領欠平衡市場。在控壓鑽井方面,力爭在江漢石油工程公司和新疆工區形成市場份額。在中石化外部市場,穩固目前佔有的重慶頁巖氣市場,繼續擴展在頁巖氣市場的佔有率。在其它服務領域(洗井、地面管線氮氣作業等)繼續擴展多元化的服務項目。

(2)定向技術服務:定向技術服務在20xx年要提升在西南分公司內部市場的佔有率,力爭實現60%佔有率,在高端技術服務上,要擴大市場佔有率,能形成獨立自主的服務能力。在中石化內部其它油區,由於各油區都有自己的定向隊伍,要想進入難度很大。在西南外部市場,爭取進入1-2個,目前在吐哈油田已辦理了准入證,具備一定的開拓基礎,擴大在西北工區的定向服務份額。在國際市場開拓方面,這兩年還沒有實現大的突破。我院在定向技術和儀器裝備方面具備進入國際市場的能力,在“十三五”期間,定向技術服務的國際市場開拓是一項重要工作,目標是開拓一個穩定的國際市場。

(3)鑽井液技術服務:鑽井液技術服務市場在“十三五”期間是具備較大上升空間的一個市場。由於中石化對目前分包項目的管理實行“內內外”原則,對內部作業隊伍實行市場保護政策,在一定程度上提升了在內部市場的佔有率。在未來的發展規劃上,在西南分公司內部市場,力爭實現30%市場佔有率,特別是在深井、頁巖氣井的鑽井液技術方面,要以建精品工程為服務目標。在中石化內部其它油區,在人員、技術方面,目前這塊市場建議不作為主要工作重點。在中石化外部市場方面,可力爭實現佔有一個較穩定的市場為目標。

二、經營管理

在經營管理方面,以建立單井成本管控機制和規範經營活動為主要工作重點。

1、工作思路:依規治企,合規經營,嚴控成本。

2、工作目標:嚴格執行分包項目管理及承包商管理制度,加強合同規範管理,建立線上結算流程。加強項目成本預算管理,建立單井成本管控機制。

3、工作規劃:

(1)建立承包商管理及考核體系,重點是承包商的市場準入與HSE過程管理。

規範分包項目的管理,嚴格招投標管理,重點是招標過程的規範性管理;加強分包項目的HSE過程管理,對分包項目的合同、驗收及結算的規範管理。

(2)加強合同規範管理,杜絕合同倒籤。規範結算流程管理。

(3)加強項目成本預算管理,建立單井成本考核管理機制,2月份完成單井考核相關辦法的制定,3月份正式實行,各部門,特別是生產、裝備、經營、財務要全面介入對各項工程成本費用的實時監控。對重點井實行項目成本的跟蹤監控,特別是材料費用的實時監控。

(4)強力推進結算工作。加強與各甲方的溝通,各基層所在施工過程中務必要及時取得甲方現場監督管理人員對各項工作量的簽字確認,項目完工後及時及時聯繫甲方對工程項目進行驗收評定,對工作量的確認,及時辦理各項工程(特別是外部市場工程)的結算手續。與造價中心對接,解決完井、修井作業過程中的鑽井液結算項目及標準存在的問題,爭取提高該作業環節的鑽井液結算標準。

(5)規範內部結算管理。各項費用結算嚴格規範簽字流程的工作量審核流程,嚴格項目驗收環節,嚴禁未進行驗收就辦理結算,每個項目的結算必須做到結算資料齊全、真實、準確。在3月份出台《院項目結算管理辦法》。

三、企業管理

1、工作思路:深化改革轉型,建立科學用工機制,建立企業制度體系,提升企業管理水平

2、工作目標:精簡企業用工,建立企業制度架構,完善制度體系,建立制度測評制度,完善制度執行、考核及符合性的閉環評價體系。

3、工作規劃:

完成企業“三定”工作。一是大力精簡機構及人員,統籌配置人力資源,在滿足工作需要的基礎上,依據石油工程公司“三定”標準進行人員配置,按上級要求定員和機構原則上精簡20%以上。二要穩妥推進調整用工形式。在規範外部用工工作取得實效的基礎上,適時開展用工結構調整工作,精心組織,確保調整工作平穩、有序開展。建立勞動合同期滿終止機制和勞動合同履行期間的淘汰機制,在1-3年時間裏,逐步完成用工的市場化運作機制。三要持續壓減用工總量。堅持少進多出、嚴把入口的原則,以“三定”標準為依據,結合生產任務變化情況,靈活調整用工總量,降低單位人工成本。

(2)明確各部門職責,明確基層單位與機關職能部門間的職責劃分。

根據各部門職責,界定製度執行、監管部門,在制度體系中明確各部門管理職能。

嚴格執行制度,定期對制度執行情況進行考核,作為綜合考核的一項重要內容。計劃在3月份開始對各部門制度執行情況進行檢查,檢查主要完成兩個目的:一是檢查制度的執行情況,二是檢查制度的符合性,找出不適宜的條款,進行修訂和完善。

定期對制度進行評審,以校驗制度的適應性,建立制度評審機制。

不斷完善綜合考核辦法,建立適合企業發展的激勵機制。

(3)加強推進“三基”工作,以“三基”工作促進企業的管理水平提升。主要工作:一是按照“三基”工作要求和創建金銀牌隊伍的要求,要建立對基層作業隊伍的考評制度。二是要建立機關部門的“三基”工作常態運行模式。

經營工作計劃5

一、深入開展建功立業競賽,促進企業經濟效益的提高

企業的發展,關鍵在於充分發揮職工的首創精神和生力軍作用。在新的一年裏自來水公司工會把堅持服務企業經濟建設做為工作的指導思想,以市場為導向,以卓有成效地開展建功立業競賽為重點,積極引導廣大職工羣眾投身到振興和發展企業中來。

1、強化學習培訓,不斷提高職工隊伍的整體素質。

xx年自來水公司工會把提高職工素質作為一項重要工作納入議事日程,充分發揮文化陣地優勢,有針對性地加強職工的崗位技能和新技術的培訓,引導職工不斷增強歷史使命感,主人翁現任感,時代緊追感,牢固樹立“科學技術是第一生產力”的觀念,不斷提高市場競爭意識,產品質量意識,誠實守信意識和終身學習意識,自覺地學習新知識,鑽研新技術,努力培養一專多能的複合型人才和適應企業發展需要的知識型職工隊伍。

2、強化競爭機制,卓有成效的開展競賽活動。

今年,公司工作根據公司年度的總體目標,結合公司的實際,選準切入點,強化競賽機制,圍繞“提高水質,節能降耗,安全生產等方面,動員和組織職工開展”“勞動競賽,合理化建議、崗位練兵、技術革新”等建功立業競賽活動,力爭做到全員參加,常抓不懈,使競賽活動上層次,上水平,真正收到實效。

二、深入實施送温暖工程,大力扶持發展家庭經濟,促進企業的穩定

穩定是企業發展的前提,是壓倒一切的硬道理,做好睏難職工的走訪,解決他們的後顧之憂,是促進職工隊伍穩定的有效途徑,工會組織做為職工羣眾的生活第一知情人、第一協調人、第一報告人、在關心職工生活方面應着力做好以下工作。

1、堅持經常走訪調查,隨時瞭解掌握職工的生活狀況,有針對性地做好扶貧解困工作。

2、堅持重大節日的走訪慰問與日常扶貧解困工作,盡最大努力保證職工的基本生活。

3、做好低保工作。

4、認真落實各級領導的包保責任制定期走訪,密切黨、幹羣關係。

5、抓好家庭經濟扶持工作,通過典型宣傳,技術培訓,提供信息促進家庭經濟的發展。

6、做好職工安康保險和女工特殊疾病保險工作,把“好事”辦好。

三、抓好職代會達標升級活動,促進民主管理工作再上新台階

1、堅持完善職代會制度,充分發揮職代會的作用。重點落實《亞光有限公司職工代表大會工作規範》,依法行使職代會的各項職權,提升職代會質量,羣策羣力,促進企業健康發展。

2、堅持和完善廠(場)務公開工作制度,認真搞好廠(場)務公開。

3、認真做民主測評領導幹部工作。

4、抓好職工代表的培訓。

5、強化平等協商,集體合同機制推動企業各項式作進程。

平等協商和集體合同制度是工會參與調整勞動關係,維護職工合法權益的重要手段,是職工和企業協商解決勞動關係問題的有效途徑,對促進企業發展具有十分重要的意義,因此及時簽訂集體合同,監督行政認真履行集合合同至關重要,集體合同要經過職代會集體討論後簽訂,做到內容全面,針對性強,實事求是,生產生活兼顧,避免形成主義,使集體合同制度真正發揮作用,收到實效。

四、以提高職工素質和工會工作整體水平為目標,積極組織開展各項活動,增強工會組織的凝聚力和向心力。

1、繼續深入開展巾幗建功十大狀元競賽活動,在二00三年紮紮實實地開展巾幗建功十大狀元競賽活動,收到了良好的效果的基礎上,年,將此項活動繼續深入開展下去。要及時發現典型、選樹典型、宣傳典型,召開總結表彰會,以點帶面,推動活動向縱深發展,充分發揮女職工的“半邊天”作用。

2、繼續深入開展創建十星級文明家庭活動

深入貫徹《社會主義公民道德建設實施綱要》,在職工和家屬中大力倡導遵守社會公德,做一個好公民;恪守職業道德,做一個好職工;弘揚家庭美德,做一個好家庭成員。努力營造遵紀守法、文明從業、優質服務、竭成奉獻的良好風氣。

3、繼續抓好“創建學習型組織,爭做知識型職工”工程。

xx年,公司工會將在全公司範圍內進一步深入開展“創建學習型組織,爭做知識型職工”工程。十六大精神、黨的十六屆三中全會精神和中國工會十四大精神的新高潮。二是要要進一步深入開展好羣眾性讀書活動。要建立健全職工讀書自學活動領導機構和網絡,加強基地建設,做好相關書籍的推薦,引導職工加強對發展林產工業、林地經濟、綠色食品等方面知識的學習。鼓勵職工自學成材,崗位成材,及時選樹典型,努力建設一支學習型、知識型和智能型的職工隊伍。三是有針對性地搞好各種培訓。公司工會計劃在年內舉辦法律知識培訓班,工會勞動保護監督檢查員培訓班、工會建家基礎工作培訓班,工會勞動保護監督檢查員培訓班、工會建家基礎工作培訓班,提高職工的整體素質。

4、繼續深入開展再創模範職工之家活動。

根據公司工會制定的《深入開展再創模範職工之家方案》的要求,結合公司實際認真制定建家規劃、充實建家內容,提高建家活動的檔次和水平。

5、繼續抓好文化陣地和隊伍建設,開展好豐富多彩的文體活動。

五、以促進勞動關係的和諧穩定為目的,認真履行好工會組織的基本職責

建立和諧穩定的勞動關係,企業發展規劃,重大改革方案、勞動、工資、社會保險等與職工切身利益密切相關政策的制定,積極提出工會的建議和主張,認真做好職工的思想工作,及時與行政搞好溝通,加大勞動爭議調節力度,維護好職工的利益。二是要切實加強工會勞動保護工作。要建立健全工會勞動保護監督檢查網絡,完善勞動保護安全檢查制度,加強安全宣傳教育,開展好“安康杯”系列活動,要積極配合行政搞好安全生產檢查,督促企業改善職工勞動安全衞生條件,保證職工身心健康,為企業發展生產提供安全保障。

xx年,工會工作充滿新的機遇和挑戰。解放思想,更新觀念、積極探索、求實創新、與時俱進地開創工會工作的嶄新局面,為圓滿完成公司年的奮鬥目標和工作任務做出積極的貢獻。

經營工作計劃6

一、項目背景

隨着桑拿項目在當前市場環境下的普及,越來越多的消費者在忙碌之餘,選擇桑拿休閒方式進行放鬆。景洪地勢條件優越,加之公司現在閒置產業可供啟動,各方面條件均已具備,故選擇又拿項目進行操作。

二、項目優劣勢分析

優勢:現成的經營場所可供使用,多年桑拿經驗管理者介入,周邊娛樂場所及公司慢搖吧帶來的客流,公司在當地業界及社會的影響力,使得此項目可在低投資環境下進行運作。

劣勢:首次到該地區進行經營,對市場環境的瞭解尚有欠缺。

三、人員投入計劃

現場管理人員(經理)一名,領班一名,服務員三名,收銀人員二名,特殊服務人員五至十名。

四、組織架構圖

五、各部門工作職責

股東會:負責現場經營場所的協調,負責所投入費用的投資,負責當地社會關係的協調,對公司負責;

經理:負責經營場所的管理工作;負責各方面人才的協調處理工作,負責公司各項事務的處理,負責營銷策劃及執行工作,負責對每期營業報表的審核並制定營利分析表,對股東會負責;

領班:負責協助經理工作,負責服務員的管理工作,負責客人的接待及客人投訴等的處理,對經理負責;

收銀員:負責客人消費收銀工作,負責制定營業報表,負責處理營業過程中收銀產生的各類疑難,對股東會負責;

服務員:負責電話的接聽,客人的迎接及客人消費安排,營業場所安全衞生保持,締造優質服務,對領班負責;

特殊服務人員:負責為客户進行直接服務,滿足客户的一切正當要求,盡職盡責,對經理負責。

六、營利能力分析

本方案以每天15位客人計算,每位客户平均消費400元,次年將至少以20%速度遞增。特殊服務人員以220元/人計提。

七、營銷手段分析

想要取得良好的經營成果,光靠自然客流還不行。必須綜合以優質的服務,以爭取更多的回頭客,進行口碑營銷;與當地出租車朋友聯繫,採用介紹客人進行返點的方式,進行大眾營銷;與旅行團進行聯繫,進行團購式消費。通過優質服務加精益管理加全員營銷,實現質的飛躍。

八、股權收益

公司對場地租金部分進行投資,常磊個人以五萬元現金進行投資,作為日常管理開支之用。公司佔股70%,常磊以投資加技術管理佔股30%,年終進行股權分紅。次年所產生之費用,由當年營業利潤進行支付。

經營工作計劃7

隨着社會的發展,競爭與挑戰逐漸成為企業生存與發展的主流,以需求為導向的市場經濟體制代替傳統的計劃經濟體制,以優勝劣汰為本質的競爭體制將代替平均主義,醫院要在未來的市場競爭中生存與發展,脱穎而出,成為品牌,建立醫院的經營理念是必須考慮和實施的必要部分。

一、各功能科室管理。

1、項目內容:

功能科室年要開展的項目內容,根據成本制定出相應價格(新設備購進後全面制定,原有設備價格xx月底前核定完成)

2、人員編制:

根據項目內容、工作量情況進行人員配置。(配合業務部門進行合理分科,xx月底前完成此項工作)

3、科室制度:

科室制度牌的製作以及巡邏制度的制定(需業務部門配合制定,xx月底前完成)

4、工作流程:

明確科室工作流程,使科室工作通暢有序(各業務部門制定,xx月底前完成)

5、部門配合:

細化各部門之間的配合,作好銜接工作(全年工作)

6、資料統計:

分析各科室工作情況,適時提出整合營銷(全年工作)

7、績效考核:

提高員工工作能力和積極性為宗旨制定(按以往業績進行分析後製定,xx月底前出台,每三個月制定一次)

二、醫生科室。

1、分診制度:

試行掛號制度,以平均分診為主,考慮醫生能力可適當控號(xx月試運行,系統起動起正式完成)

2、報表制度:

有醫生業績報表和日報表,及時分析(xx月試運行,系統起動起正式完成)

3、接診技巧:

根據報表數據與醫生溝通以及接診細節(全年工作)

4、診療方案:

包括開具檢查、手術、治療,進行整合營銷。(全年工作)

5、醫患關係:

協調醫患關係,提高醫生的信任度。(全年工作)

三、院外營銷活動(全年工作)。

1、營銷目的:

指人氣炒作、技術炒作等等。

2、營銷內容:

包括優免、院內營銷等等。

3、活動流程:

制訂活動細節流程圖,發給相關部門,確保活動順暢。

4、廣告投放:

包括電視、報紙、院刊等投放。

5、市場配合:

市場投入管道以及相關配合。

6、效果評估:

通過數據,對院內活動的效果進行評估。

經營工作計劃8

各位股東、股東代表:

20xx年公司生產經營及固定資產投資計劃(草案)是在認真分析、總結20xx年計劃完成情況的基礎上,按照省政府對天然氣產業發展的總體安排,結合公司董事會的要求,本着“以市場為導向,以安全生產為中心,以強化管理為基礎,以提高科技水平為手段,以經濟效益為目標”的指導思想編制而成,具體內容如下:

一、生產經營計劃(草案)

(一)外銷氣量:181500萬立方米。

(二)營業收入:198070萬元。

其中:主營業務收入:196526萬元;其他業務收入:1544萬元。

(三)總成本費用:159948萬元。

其中:1、原材料:121150萬元;

2、輸氣成本:26771萬元;

3、其他業務成本:754萬元;

4、管理費用:6017萬元;

5、財務費用:3831萬元;

6、銷售費用:320萬元;

7、營業税金及附加:1105萬元。

(四)投資收益:447萬元。

(五)利潤總額:38569萬元。

(六)税後利潤:32784萬元。

(七)大(維)修、更(技)改項目計劃:其中:1、大(維)修項目:計劃費用1100萬元。其中:

(1)大修項目:完成分析儀器大修、場站及跨越防腐工程、機場跨越大修工程、車輛大修,共計4項。計劃費用150萬元。

(2)維修項目:完成場站維修、辦公自動化系統維修、生產運行系統維修、物業管理系統維修、物資管理系統維修,共計5個大項(13個小項)。計劃費用950萬元。

2、更(技)改項目:完成靖邊壓氣站照明設施改造、涇河分輸站改造、咸陽站新科供氣支路改擴建、應急指揮及網絡視頻會議(系統設備部分)、智能巡檢信息系統、西安基地動力中心搬遷改造等項目,共計20項,計劃費用3354萬元。注:其中費用百萬元以上的項目共計6項,計劃費用2861萬元,需由公司提交可行性研究報告、設計、概算等基礎資料,由董事會批准後實施。

3、上年度結轉項目:完成閥室改建為分輸站工程、場站(工藝、計量、自控)改造、延安基地擴建工程等,共計7項,計劃費用7642萬元。

(八)主要技術經濟指標:

1、輸差±2%;

2、設備完好率≥98%;

3、泄漏率<3‰;

4、設備保養對號率100%;

5、氣款回收率≥98%;

6、全年實現安全生產無重大責任事故;

7、主幹線斷氣時間≤36小時/次。

二、固定資產投資計劃(草案)

20xx年擬安排固定資產投資項目30項(含暫定項目),共計投資86112萬元。其中:續建項目11項,擬投資28602萬元;新建項目9項,擬投資50660萬元;前期項目10項,擬投資6850萬元。具體項目進度及投資安排如下:

(一)續建項目

1、靖西二線(四期)工程(工程投資20135萬元)

截止20xx本文來源:文祕公文網http://年底已完成靖邊壓氣站工程;黃陵壓氣站完成主體工程,具備投運條件。累計完成投資13897萬元。

20xx年計劃安排:完成黃陵壓氣站工程收尾及二線四期工程設計中的剩餘工程,計劃投資1300萬元。

2、寶雞至漢中輸氣管道工程(工程投資53653萬元)

截止20xx年底已完成項目核准、工程初步設計、施工圖設計、部分物資採購、試驗段及部分控制性工程施工,同時完成場站的徵地及部分線路工程。累計完成投資32100萬元。

20xx年計劃安排:完成場站及除隧道外的線路主體工程。計劃投資15000萬元。

3、西安調度指揮中心大樓工程(工程投資12619。16萬元)

截止20xx年底已完成工程設計、項目報建及部分主體工程施工。累計完成投資5230萬元。

20xx年計劃安排:完成剩餘主體施工及配套設備、設施的安裝和部分裝飾、裝修工程。計劃投資4500萬元。

4、宜川縣壓縮天然氣城市氣化工程(工程投資2357萬元)

截止20xx年底已完成項目核准、工程設計、儲備站工藝管道安裝及部分中壓管網工程。累計完成投資1150萬元。

20xx年計劃安排:完成儲備站剩餘工程量、主要街區城市中壓管網建設及部分客户安裝工程。計劃投資620萬元。

5、延川縣壓縮天然氣城市氣化工程(工程投資2794萬元)

截止20xx年底已完成項目核准、工程設計、儲備站工藝管道安裝及部分中壓管網工程。累計完成投資1130萬元。

20xx年計劃安排:完成儲備站剩餘工程量、主要街區城市中壓管網建設及部分客户安裝工程。計劃投資970萬元。

6、志丹縣壓縮天然氣城市氣化工程(工程投資2967萬元)

截止20xx年底已完成項目核准、工程設計、儲備站工藝管道安裝及部分中

壓管網工程。累計完成投資1200萬元。

20xx年計劃安排:完成儲備站剩餘工程量、主要街區城市中壓管網建設及部分客户安裝工程。計劃投資910萬元。

7、延長縣壓縮天然氣城市氣化工程(工程投資2859萬元)

截止20xx年底已完成項目核准、工程設計等前期準備工作,並於年內開工,完成部分工程量。累計完成投資720萬元。

20xx年計劃安排:完成儲備站剩餘工程量、主要街區城市中壓管網建設及部分客户安裝工程。計劃投資1150萬元。

8、扶風縣天然氣城市氣化工程(工程投資4525萬元)

截止20xx年底已完成主管線施工、常興站擴建、部分中壓管網建設及辦公基地徵地、cng加氣站壓縮機採購;完成1400餘用户入户配套工程。累計完成投資2499萬元。

20xx年計劃安排:完成部分中壓管網、辦公基地的建設;完成1800餘用户入户配套工程;根據市場發展情況逐步延伸管網建設。計劃投資550萬元。

9、延安cng加氣母站工程(工程投資4379萬元)

截止20xx年底已完成項目可研及核准相關手續的辦理(上報待批)。累計完成投資108萬元。

20xx年計劃安排:待項目核准批覆後,完成工程設計並開工建設,具備投運條件。計劃投資1950萬元。

10、視頻監控項目(工程投資538萬元)

截止20xx年底已完成設計及90%工程量。累計完成投資486萬元。

20xx年計劃安排:完成剩餘10%工程量。計劃投資52萬元。

11、西安調度控制指揮中心(工程投資20xx萬元)

截止20xx年底已完成項目可研編制。累計完成投資10萬元。

20xx年計劃安排:完成設備採辦集成招標。計劃投資1600萬元。

(二)新建項目

1、咸陽至寶雞天然氣輸氣管道複線工程(工程投資40117萬元)

截止20xx年底已完成可研編制及核准相關手續的辦理。累計完成投資925萬元。

該項目已獲省發改委核准。20xx年計劃安排:完成工程設計並開工建設,具備投運條件。計劃投資37062萬元。

2、留壩縣壓縮天然氣城市氣化工程(工程投資2955。54萬元)

截止20xx年底已完成可研及專項報告編制。累計完成投資30萬元。

20xx年計劃安排:待項目核准批覆後,完成工程設計並開工建設,具備投運條件。計劃投資1200萬元。

3、白水縣壓縮天然氣城市氣化工程(工程投資4388。91萬元)

截止20xx年底已完成可研及專項報告編制。累計完成投資30萬元。

20xx年計劃安排:待項目核准批覆後,完成工程設計並開工建設,具備投運條件。計劃投資1200萬元。

4、澄城縣壓縮天然氣城市氣化工程(工程估算投資3000萬元)

20xx年計劃安排:完成可研及專項報告編制,待項目核准批覆後,完成工程設計並開工建設,具備投運條件。計劃投資1200萬元。

5、靖西管道銅川新區分輸站工程(中冶供氣項目)(工程投資1618萬元)截止20xx年底已完成可研及核准報批,開始工程設計。累計完成投資50萬元。

20xx年計劃安排:完成工程設計並建成投運。計劃投資1568萬元。

6、天宏硅業供氣項目(工程估算投資950萬元)

截止20xx年底已完成可研及核准手續上報,開始工程設計。

20xx年計劃安排:建成投運。計劃投資950萬元。

7、寶雞眉縣cng加氣母站工程(工程投資3011萬元)

截止20xx年底已完成可研及專項報告編制,開始工程設計。累計完成投資125萬元。

20xx年計劃安排:待項目核准批覆後,完成工程設計並開工建設,具備投運條件。計劃投資20xx萬元。

8、涇陽cng加氣母站工程(工程投資3357萬元)

截止20xx年底已完成可研及專項報告編制,開始工程設計。累計完成投資125萬元。

20xx年計劃安排:待項目核准批覆後,完成工程設計並開工建設,具備投運條件。計劃投資20xx萬元。

9、搶險應急器材中心(工程估算投資3500萬元)

截止20xx年底已完成可研,並將相關材料報規劃、土地等部門審批,辦理項目立項手續。累計完成投資20萬元。

20xx年計劃安排:完成工程設計及建設任務。計劃投資3480萬元。

(三)前期項目

1、西安至商州輸氣管道工程(待比選項目)

截止20xx年底已完成可研編制及核准相關手續的辦理。累計完成投資58萬元。

20xx年計劃安排:待項目核准批覆後,開展工程設計,適時開工建設。計劃投資1500萬元。

2、韓城—敷水—商洛輸氣管道工程(待比選項目)

20xx年計劃安排:完成項目可行性研究報告等核准附件,待項目核准批覆後,開展工程設計,適時開工建設。計劃投資1500萬元。

3、渭南—敷水—潼關輸氣管道工程

20xx年計劃安排:完成項目可行性研究報告等核准附件,待項目核准批覆後,開展工程設計。計劃投資500萬元。

4、漢中—西鄉—安康輸氣管道工程

截止20xx年底已完成可研編制及項目核准,開始工程設計。累計完成投資2300萬元。

20xx年計劃安排:開展工程設計。計劃投資3000萬元。

5、漢中cng加氣母站工程

截止20xx年底已完成可研及部分專項報告編制,開始工程設計。累計完成投資125萬元。

20xx年計劃安排:待項目核准批覆後,開展工程設計。計劃投資50萬元。

6、安康cng加氣母站工程

截止20xx年底已完成可研及部分專項報告編制,開始工程設計。累計完成投資125萬元。

20xx年計劃安排:待項目核准批覆後,開展工程設計。計劃投資50萬元。

7、商洛cng加氣母站工程

20xx年計劃安排:完成項目可研編制等前期準備工作。計劃投資50萬元。

8、榆林cng加氣母站工程

20xx年計劃安排:完成項目可研編制等前期準備工作。計劃投資50萬元。

20xx年計劃安排:完成項目可行性研究報告等核准附件,待項目核准批覆後,開展工程設計。計劃投資100萬元。上述議案已經第一屆董事會第十八次會議審議通過。現提請公司股東大會審議

經營工作計劃9

會所相關工作計劃書

一、產品和服務描述

出售各國風情食品、餐點、咖啡、茶類、飲料、洋酒等,併為客人提供優良的環境和服務,讓消費者在這裏展現一種品位、體驗一種文化、寄託一種情感,使會所成為商務休閒、,情侶聚會的好場所。

二、競爭比較

本區域同行競爭格局對我們有利,

相對而言,我們的突出強調的是品牌內涵,還有管理水平、出品質量和服務質量、規模小而優的優勢。

會所的時尚和品位色彩,決定它的情感消費比重是很大的,消費者非常在意品牌和檔次因素。這也可以解釋眾多消費者捨近求遠,寧願到市中心一帶位置找自己喜好的會所的心理;當然也有一大部分是就地利而言。

三、資源、技術要求

會所是要求有特色、出品、服務、價格的行業,特別對產品和服務要求嚴格的行業。畢竟其帶有大眾消費色彩,消費者必然在意自己消費價值的充分體現。

要達到這些,所以對餐廳資源、技術和管理能力有很高的要求。

四、將來的產品、服務計劃

隨着本店的發展和周邊環境的變化,產品和服務將不斷的改進。包括更全面的產品,更優質和人性化的服務。本會所將在公司的全力支持和自身的努力下,不斷提高。

五、市場分析

1、市場需求

(1)新客、街客資源。

(3)購物娛樂場所

(4)成熟居民小區與公園道1號等高檔小區

總的來説,資中目標消費者是充足的,目前還能夠容納有品牌號召力,具有行業特色的的會所。

2、行業發展趨勢

目前的在營運中的會所都是已經經營至少1年以上的,其中倒閉的會所數量不多,證明了該區域的市場承受能力和潛力很強,特別是開發區開通後會進一步增強。 3、競爭分析

(1)與強勢品牌店的間接競爭

目前有3到4家會所,咖啡等。

(2)直接競爭對手

本區域的會所、咖啡廳。

3、餐廳經營分析

初估營業狀況:

台數12張,餐位數4位,上座率:一天,100%,人均消費:60-70元/位,一天共計80人,營業額元5000元/天左右。房租200元一天,人工1000元一天,水電300,成本20xx元,純收入1500

5、預計經營不成功的原因:

①品牌因素:會所消費的品牌依賴程度目前是比較高的,消費者不僅僅是消費產品,更多的還是展現一種品位、體驗一種文化、寄託一種情感。這也是為什麼消費者願意為一杯小小的咖啡付出幾十元的原因。如果企業的內涵不夠,外在一般,難以滿足消費者的需要,尤其是商務、交際方面的。

②管理因素:缺乏先進、規範、系統的管理理念和手段,服務水平一般,難以上台階,消費者不能充分體現其消費價值。

③產品因素:產品質量是品牌和銷售的基礎,如產品品種單一、平淡,難以滿足消費者多方面的需要。

④銷售意識:沒有積極去尋找、穩定客户資源,基本是守株待兔。這將導致餐廳上座率始終處於不高的狀態。

⑤內部合作:如果合夥人之間合作存在芥蒂,會導致管理混亂,沒有執行力等容易導致整體分裂。

小結

從整個市場的環境來看,資中一帶擁有穩定的目標消費羣;整個餐飲消費行業的態勢也是呈上升趨勢;雖然有競爭對手的直接競爭,但是市場存在着空隙。只要我們抓住機會,充分利用自身的品牌號召力和資源支持,密切投資方與業主的合作,積極進行推廣,儘快建立本餐廳的知名度、美譽度,穩定客源,並建立對本地區小型特色店的品牌優勢,我們完全可以在投資規劃的時間內,穩定增長,實現贏利。

六、推廣策略

1、市場策略

(1)目標市場

本區域商圈(在“市場需求”部分已敍述過)有小資情調的消費者,月收入20xx元以上,多數受過良好教育,追求時尚和品位,以青、中年為主。也包括部分學生情侶。

(2)營銷規劃

①利用特色品牌和資源優勢,迅速建立起知名度、美譽度,穩定客源,將強勢品牌店和本地特色店的客源分流奪過來。

②由於不屬於最強勢的品牌,而且本地區今後很可能會出現其他強勢品牌店。所以,我們必須利用現在的一切機會和資源,做好服務營銷,以更人性化的服務,建設好自己的品牌,鞏固消費者的忠誠度。

2、競爭優勢

(1)以本身自有的管理、產品與服務水平,加上具有特色的營銷策略,使本店逐步佔領市場。

(2)投資方之間的良好合作,雙方優勢互補

(3)投資方的創業熱情,良好的市場推廣意識,創新能力和服務水平。

3、定位

本地商圈內,以商務休閒為主的領導性品牌餐廳,業務交際、情感交流的時尚場所。

4、推廣計劃

當前最重要的是儘快建立本店的知名度,使本店為附近消費者知曉。

(1)廣告宣傳

①可在附近商業、購物場所派發宣傳單,也可做成優惠券形式。

②適當的平面媒體和網站的廣告支持。

(2)事件營銷

①針對本區域商務公司較多、而商務公司又有很多客户,他們均是本店理想的目標羣,可以舉辦一個商務沙龍。這樣即提升了本店的品位和形象,又帶來了穩定的客源。時機成熟後,也可定期舉辦這樣的商務沙龍。

商務公司的名單,可以從黃頁上查找,還可以主動在本區域寫字樓內搜尋一些商務公司,請他們互相轉告。

②學生派對、讀書活動。聯繫本區域幾個重要高校的學生會組織,舉行一些沙龍派對、

讀書活動,照樣有利於提升品位,吸引學生和年輕人消費。

③時機成熟的時候,也可以舉辦一個以“美食和生活”為主題的活動。

(3)服務營銷

除去品牌因素,服務對於餐飲消費者來説,是最重要的。

為了做到這一點,需要更多人性化的服務。

①建立完善的會員制度。

②個性化服務。

在桌上放一些宣傳品,內容是關於會所的故事等,一方面可以提升品位,烘托氣氛,也增加消費者對本店的品牌好感。

七、管理概要

組織結構(管理及人員架構表)

1、管理團隊

建立“單一的,扁平化的管理架構,工作綜合能力高的管理團隊” 一、經營理念

詮釋咖啡文化,演繹現代生活,引領時尚潮流

二、市場定位

格調方面:咖啡廳為温馨浪漫的風格,為顧客提供優質的服務,給顧客貴族式的享受,力求營造一種幽雅、舒適、 休閒的消費環境,引導消費者改變消費觀念,向崇尚自然、追求健康的文化品質方面改變。

針對消費羣體:商務旅客,樂成人士,追求時尚潮流的年輕一族.

三、市場分析

隨着人們生活水平的不斷提高,消費觀念的逐步改變,咖啡廳已經成為人們起居中一個重要的休閒聚會場所,咖啡廳越來越受到廣大消費者的青眼,尤其是年輕一代新新人類對於咖啡廳的執著,使咖啡廳行業獲得了足夠大的上升成長空間,市場成長潛力偉大.

咖啡連鎖店所擁有的品牌優勢與廣告優勢是我們今朝所無法比擬的,但連鎖店集團化的經營模式,步伐式的管理制度是其優點也是其一大缺陷,各連鎖店風格過於一致,產物服務模式化,無法彰顯咖啡廳的個性化特色.我們所要做的就是怎樣利用好靈活的管理機制,本土資源優勢,成長個性化特色咖啡廳。

四.管理理念

1.尊重餐飲業人員的獨立人格.

2互相監督:管理層監督員工的工作,同時員工也可以向上級提出自己的意見或見解.

3營造團體氣氛:既要上下屬感受到咖啡廳紀律的嚴明,也要眷注員工,讓員工感受到來自團體的温暖,有幫助於加強內聚力,提高工作踴躍性.

4.公平對待,一視同仁,各展其長,發揮才幹

高培春

20xx年10月18日

經營工作計劃10

20xx年是公司加快調整優化業務結構,謀求企業生存與持續經營的關鍵年,公司必須以創新的思維和改革的精神開展各項工作,20xx年主要工作目標是:控成本,降費用;抓安全,提效益;調業務,促轉型;保生存,謀持續經營;在多經改革及規範經營的環境下,尋求新的持續經營機遇,謀求新的生存經營方式。

一、經營目標管理

根據20xx年經營目標完成情況,考慮到多經改革、業務調整和成本上升等因素,20xx年各部門營業收入力爭完成××萬元,成本費用控制×××萬元,營業利潤力爭完成×××萬元。

各部門要緊緊咬定目標不放鬆,深挖潛力,苦練內功,提升服務功能,提高經營質量,確保順利完成20xx年各項經營管理目標。

二、牢固樹立安全理念,全力以赴打造本安環境

(一)公司的安全生產目標

不發生人身死亡和重傷事故,實現人身事故“零”的目標;

不發生特大、重大事故及主要設備嚴重損壞事故;

不發生惡性誤操作事故和人為責任的一般事故;

不發生同等及以上責任的重大交通事故;

不發生環境污染事故及重大環保糾紛事件;

不發生職業健康危害事故。

(二)主要保障措施:

深化安全宣傳教育,從企業發展的大局出發,致力於安全文化建設。要從關心員工生命的高度出發,全力以赴抓好安全宣教工作,在安全教育的“內容”和“形式”上下功夫,以“有用”和“有效”為原則,尋求更加有效、實用的安全宣教形式,強化安全理念教育,不斷引導全公司員工擺正安全與生產的關係,固化“安全第一”的安全理念,積極營造我要安健環的良好氛圍。

強化安全監察力度,要進一步維護安全監察的剛度,以打造本質安全性企業為主線,建立高效完善的安全管理和控制體系,並抓好安全管理各項措施的落實,要俯下身子,盯在現場,把握關鍵環節,認真排查隱患,切實解決現場實際問題,做到安全生產指揮在現場,隱患排查發現在現場,整改措施落實在現場,確保生產現場安全監管不失控。

繼續深入開展創建優秀班組活動,夯實安全生產管理基礎,規範班組基礎管理,切實提高班組綜合管理水平和安健環管理績效。繼續做好班組的檢查與輔導工作,遵循“邊檢查、邊研究、邊整改、邊提高”的原則,對活動開展情況實時監督,確保各班組切實、有效開展創優活動。

三、以人為本,加強人才隊伍規劃與建設

(一)從戰略的高度加強人才隊伍規劃與建設

着眼長遠,立足當前,對公司現有人才結構進行全面調查分析,科學制訂適應公司持續經營的中長期人才隊伍整體規劃,在用好公司現有人才的基礎上重點培育和引進急需的新型專業人才,全面提高員工隊伍的整體素質,為提升公司核心競爭力和創新能力做好人才儲備。

以人為本加強人才管理。秉承“以人為本”的理念,從“尊重人才、激勵人才、培養人才、關心人才”出發,將“以人為本”的思想貫穿於人力資源管理和人才資源開發的全過程。除了貫徹落實公司現有績效管理政策外,要建立一整套“事業留人,感情留人,政策留人”的用人機制,通過學習上提供機會、工作上給予平台、薪酬上公平回報、文化上情感關懷、生活上處處善待、政治上組織關愛等具體措施,穩定隊伍,留住骨幹;敞開渠道,鼓勵員工積極為公司發展獻計獻策,調動他們的才幹,發掘他們的潛能,只要有利於公司的發展壯大,有利於提高經濟效益,按貢獻大小給予不同的獎勵,充分發揮員工的主觀能動性和積極性,增強員工的歸屬感和成就感,促進人才成長為企業發展的主力軍;生活上要多關心員工,善待員工,盡力解決員工的後顧之憂,滿足員工物質文化生活需要,切實提高員工主體地位,讓員工真正感到企業的人文關懷,自覺為企業分憂、出力。

(二)創新勞動用工管理,探索勞動用工新模式

面對多經企業改革發展的新形勢、新任務、新要求,公司在用工理念和方式上都需要不斷創新,要在執行落實國家、省的有關法規政策以及集團公司用工管理要求的前提下,大膽探索符合實際的勞務用工的新途徑,積極研究勞務派遣、業務委外承包等經營方式,實現用工模式的新突破,以徹底解決員工的工齡及勞動合同等歷史問題,並達到用工精細化管理的目標。

一要縝密策劃,積極探索新的勞動用工方式。要着眼全局,以穩定為前提,着重以勞動力配置的靈活性、用工成本、用工風險、管理要求、勞動生產效率等要素為基點,積極探索與本公司發展戰略相適應的又符合精益管理方針的勞動用工方式,合理規劃勞務派遣員工、勞務工程承包員工和在冊員工的比例,逐步調整勞務用工結構,形成科學高效的勞動組織體系。

二要加強勞務用工精細管理。在業務轉型後,無論是採取勞務派遣還是業務委外承包方式,加強勞務用工精細管理,全面提升勞動生產效率都是必須的。首先公司要建立健全勞務公司、外來隊伍、外協單位考核體系,把勞務公司的用工規模、人員流動率、管理能力、隊伍技能結構等要素作為資質考核指標,嚴格把好准入關;增強對勞務公司的管控能力,實行末位淘汰制,消除勞務隊伍只顧完成任務、幹活賺錢而放鬆管理的傾向,讓公司的各項業務質量處於可控狀態;其次要創新管理模式,改變過去“以包代管”的粗放管理模式,實行外包隊伍組織管理班組化和“班長負責制”,把管理任務落實到班組,落實到每位員工,將粗放式管理轉化為深層次的精度管理,不斷提高勞務用工綜合素質和生產效率,實現企業和員工和諧共贏,把勞務用工管理水平推上一個新台階。

四、推進精細化財務管理

精細化財務管理是促進企業降本增盈的前提和保障。財務部門要以“細”為起點,增強市場主體意識,提高對精細化管理的認識,將精細化管理的思維貫徹到每項任務、每個流程,通過不斷深化財務管理手段和方式,優化財務核算,加快信息化進程,最終達到企業盈利最大化的目的。

完善財務組織體系,在原有的財務、會計、出納等崗位基礎上,用足現有人才,增設電算化管理人員、財務分析員、預算編制員等崗位,適當調整崗位模式,動員全部的財務人員投入精細化管理當中,細分目標、細分任務、細分流程,用精細化的控制、精細化的核算、精細化的分析,全面落實財務管理精細化。

完善內控體系。根據《企業內部控制基本規範》和集團公司多種經營監督管理的要求,圍繞企業相關管理制度及下達的主攻目標,按計劃增訂或修訂近年來的內控制度,出台匹配的經營目標細化與考核、物資材料比價與採購、經濟業務核算與監督、目標成本核算與控制、固定資產建帳與盤活等管理制度,並深化實施,進一步完善內控體系,強化內部監督,徹底堵塞管理漏洞,促進經濟健康持續發展。

深化全面預算管理,健全涵蓋財務、股權、投融資、資產、人事、績效與薪酬管理等全方位的預算體系,並實行與績效掛鈎考核,確保公司整體目標的實現。重點要加強成本費用預算的精細化,為降本增效樹立標杆和尺度。從源頭開展成本目標控制,實行標杆管理、作業成本管理和責任成本管理,綜合考量各部門的業務量、收入、人數和資產等要素,認真編製成本分解計劃,着力從內部挖潛增效,制定成本費用定額,細化成本支出項目,減少不必要的浪費,將盈利水平提高到一個新台階。財務部門要及時和生產、運輸、採購、維修等部門保持實時的信息溝通,對各部門完成預算情況進行動態跟蹤監控,不斷調整偏差,將過去的固定預算髮展成為滾動預算,確保預算目標的實現。

強化財務調控力度。針對目前存在的資金回籠困難、利潤空間壓縮、資金鍊和現金流嚴重吃緊等突出問題,加強對資本結構、資產質量以及現金流量的合理調控,使公司具有合理的資本結構、資產質量和充足的現金流量,保證公司的償債能力;加強與銀行等金融機構的溝通,改善融資方案,加強融資能力,增強公司參與市場競爭的總體實力。

經營工作計劃11

成本控制部工作規劃 成本具有普遍性,無處不發生,無時不發生,無人不發生。成本控制部的重點工作是發現公司成本管理中存在的問題,及時提出,會同相關部門儘快解決,同時充分調動所有員工降本增效的積極性與創造性,保證企業成本管理的全員參與和共同努力。成本控制工作一般都是企業的重點工作環節,企業領導都非常重視,各部門在成本控制方面也有大量的工作需要完成。為了進一步加強企業的成本控制,提高企業的經濟效益,結合企業實際情況,成本控制部的成本管理應做好如下幾方面工作。

一、 準確項目成本核算。

項目成本核算準確性的問題,是企業成本核算工作的一個卡脖子工程,完成該項工作需要多個部門協調,主要有項目部的項目預算,車間的各類領料,倉儲物流部的各類材料消耗erp錄入,計劃調度部的項目工時彙總等。長期以來,由於企業中存在着許多不規範和程序不清楚,導致企業項目成本核算工作的開展困難重重。 存在問題有:

1、領料單的填寫和向ERP的輸入不規範,缺項、串項、填寫、輸入錯誤等現象很多,直接影響成本核算的準確性。主要原因是相關人員在思想意識上重視不夠和責任心不強造成的,其次是方法不對,倉庫人員對車間的項目領料單的控制沒有措施,不知道領料單的填寫是否齊全,是否有遺漏。

2、部分計劃(定額)送不到倉庫保管員手中,按計劃發料不能執行。例如:項目的外配套計劃、鑄件計劃、滾筒車間的機加工材料計劃、小件組的材料計劃、託輥車間需要下料車間下料的材料計劃等。

3、工序外協的入庫手續滯後。由於其他原因,工序外協的手續往往滯後,工序外協的出入庫一般不是倉庫直接經手,是生產中心直接安排的,而辦理出入庫手續需由倉庫辦理,工序外協的入庫手續必須有計劃、檢驗單、車間負責人簽字方可辦理,很正常的要求執行起來卻經常出現錯誤。

4、售後和產品的劃分不清晰。公司有許多產品是屬於售後範圍,是沒有收入的,而從生產安排的所有環節都反映不出來,造成財務的記賬困難。

5、批量生產和成品結轉問題。由於常年積累和其他原因,生產中存在有批量生產向單個項目結轉成本的現象,以及利用成品庫存產品直接銷售的現象。這就要求財務必須有相應的財務處理方法,把實際的生產過程和財務的記賬方法統一起來,不能實際生產是一套方法,財務記賬是另外一套方法,相互不一致

解決措施:

1、對倉庫保管員進行技能培訓,不斷提高倉庫保管員的工作技能,並且要保證部分主要骨幹保管員工作的相對穩定性。倉庫保管員的工作如果只是簡單地收發材料,對保管員的工作技能要求就比較低,但是,倉庫保管員的工作是公司成本核算工作中的重要組成部分。成本核算的準確性和及時性,基礎資料的收集和輸入幾乎全部來源於倉

庫環節。加上我們公司的部分倉庫管理是開放式,如鋼材庫、半成品庫、成品庫等,因此,對倉庫保管員工作技能的要求就更重要,倉庫保管員要把各項工作都做好,需要學習和掌握許多公司內部的各種流程,並能在平時的工作中找到好的工作方法才行。

2、按計劃(定額)收發材料,要求所有材料的採購計劃和材料發放定額都必須發到倉庫保管員手中。倉庫只有堅持做到按計劃入庫和按定額出庫的基本原則做事,倉庫管理才能逐步走向正規,項目成本核算才有了基礎。同時,各類問題才能暴露出來,為解決問題提供依據。

3、建立半成品庫,規範產品流轉中間過程的控制。目前公司的'生產中存在有一些控制薄弱的中間環節,如外協鑄件半成品、成品、機加工外協件,無項目的備品備件等。如果沒有半成品庫的管理,這部分工作的各類手續(出入證、出入庫)就會不規範,不能起到控制的作用,同時,項目的成本核算也會不準確。

4、建立成品庫,一是把公司的成品管起來,責任到部門和專人,二是把財務的“生產成本”區分開來。目前公司財務的“生產成本”包含在製品、產成品、未結算髮出商品,如此的記賬方法不利於成本核算和成本分析。通過成品庫的建立把公司目前的“生產成本”區分為在製品、產成品、發出商品,同時對於庫存成品的項目再利用也理順了財務手續。

二、成本控制。

成本控制是成本控制部的核心工作,依據公司的實際情況,成本控制部目前的主要成本控制工作有以下幾個方面:

1、項目優化設計。開發設計部的圖紙設計,在滿足用户需求的情況下,根據公司實際生產情況,保證對產品設計進行優化。同時要注重對圖紙的審核,儘量減少圖紙在生產過程中的修改次數。成本控制方面對開發設計部的考核指標應增加“設計優化”和“設計錯誤率”的內容。

2、定額的準確性和工藝的先進性。產品生產過程中的材料出入,標準件的採購和發放,車間工人的工資核算等都要以定額為依據。工藝部對產品定額的準確性、合理性負責。產品加工工藝的先進性是節約成本的最有效途徑,目前公司生產工藝的改進空間還很大,特別的批量生產的產品,必須進行工藝流程再造,例如滾筒的生產、橫樑的生產、噴漆工序等。滾筒的工藝再造重點是,在保證產品質量的前提下減少產品流轉環節,減少輔助工序,合併不關鍵的工序,從而達到減員增效,規模複製,擴大生產能力。具體方法是利用正確的、科學的工藝過程,以及過硬的技工隊伍,和完善的管理方法。橫樑的工藝再造重點是簡單工序的自動化。噴漆工序的改進重點在於油漆的浪費。

3、不合格產品的產生和流轉是直接成本增加的主要環節。因此要求品控部對不合格產品的控制要有記錄、有措施、有處罰。要形成制度,要養成習慣,在每個員工的思想中都有這樣的意識,既犯錯誤就要承擔責任,犯錯誤就會被發現,使員工面對產品要有謹慎細緻的態度。工作態度很重要,好習慣養成靠的是長期堅持不懈的教育和處罰,因此,品控部《產品不合格通知單》制度認真執行力度的大小是

關鍵。

4、產品進入生產環節,成本控制的重點是一切按定額領發物資。如倉庫按定額收發材料、標準件,車間按定額核算工資等。這環節要做好,倉庫保管員必須有方法、有措施,不然只會是口號,是空談。 因此,要求倉儲物流部要對倉庫保管員進行培訓,並且要保持倉庫骨幹人員技能的不斷進步,保持與公司管理提升的同步,才能保證此項工作的順利無差錯完成。

5、車間輔料消耗的控制。目前,車間的輔料管理是一項空白,領用無計劃,過程控制無依據,沒有效果評價。各車間要先依據20xx年的實際輔料消耗,制定出車間主要輔料的消耗定額。為車間的輔料消耗管理做好基礎工作。同時,工藝部要逐步把產品的輔料消耗定額制定出來,最終要達到所有輔料的消耗象主要材料一樣有定額,能控制。

6、外協鑄件的成本控制。鑄件外協對產品的成本影響比較大,因此要求外協工作要做細緻,目前公司的鑄件外協分毛坯和成品兩種。 毛坯外協要確定毛坯的重量,不能是外協廠家把毛坯鑄多重公司就收多重。外協成品要計算毛坯價格和成品價格的差異,不能為了好管理而簡單的要求成品,特別是大的鑄鋼件,毛坯價格和成品價格是不小的差異,更要統籌計算成本。同時要求將公司主要外協鑄件的價格進行分析,並將分析結果備案。

7、建立成品庫和半成品庫。隨着公司生產規模的不斷擴大,和為了降低生產成本,提高生產效率,正常生產中一定會出現暫時分配

經營工作計劃12

XX年上半年,經營部全體員工在物業公司的領導下,加強政治理論學習和業務知識學習,不斷創新,努力完成各項任務,現將主要完成的工作、經驗體會及今後工作打算彙報一下:

一、主要完成的工作:

X、完成了東部新城XXX國道供水管道的PE管的投標工作,該工程是濟南市第一次大批量使用PE管的工程,影響力巨大。經過兩個月的努力,該工程已基本竣工,並得到監理和甲方的認可,為偉星PE管道在濟南市場推廣打下了堅實的基礎。

X、完成了經一路供水管道改造工程的PE管的投標工作,該工程中標價為XX。X萬元,目前合同正在履行中。因為經一路地處市區,在開挖和與駐地單位協調配合上比較困難,所以工程進度緩慢,可能會影響我們的結算。

X、完成了山大新校供水管道PE管的投標工作,工程中標價XX萬元,已履約XX萬元,該工程地處南外環,是市裏的重點工程,目前已經打壓實驗,驗收合格,只差一點後來增加的收尾工程。

X、完成了資產評估物業公司的倉庫清點工作。

二、工作中出現的問題及解決辦法:

X、在年初工作中,因為自身業務水平較低、經驗不足,在剛開始的招投標工作中摸不到頭緒,屢次失敗。問題究竟出在哪裏?面對多次失敗的教訓,我們查找自身原因、分析工程標書、對比競爭對手,找出了自己的不足。在今後的工作中我們要不斷加強業務學習,提高自身能力,增強企業市場競爭力,在今後的招投標工作中使公司處於不敗之地。

X、不能正確的處理市場信息,具體表現在:①缺乏把握市場信息的能力,在信息高度發達的現代社會,信息一縱而過,有很多有效的信息在我們身邊流過,但是我們卻沒有抓住;②缺少處理市場信息的能力,有效的信息是靠把握、分析、處理、提交的,及時掌握了信息,我們又往往缺乏如何判斷信息的正確性;③缺乏信息交流,使很多有效信息白白流失。在今後的工作中,應採取有效措施,發揮信息的作用,加強處理信息的能力,加強溝通交流,能夠正確判斷信息的準確性。

X、缺乏計劃,缺少保障措施。具體表現在山大新校工程中,因為對工程進度缺乏瞭解,沒有分清輕重緩急,在安排生產上對計劃的先後沒有做好正確的排序,導致供貨緩慢;在設備維護方面又沒有保障措施,機器壞了沒有配件,影響正常施工,造成不良影響。在今後的工作中,應該加強與業主的溝通,幫助業主分析圖紙,瞭解工程進度,提前做出規劃,在管件上做出餘量計劃。對焊接設備加強維護保養,發現問題及時處理,不留隱患。對於經常損壞的配件,提前做好儲備,要在第一時間維護設備。

三、今後的工作打算:

X、培養市場,加大廣告宣傳,樹立品牌意識。 濟南目前正在大搞城市建設,東部新城、西部大學城、市內大面積的管網改造以及分支供水的實施改造都給我們帶來了無限商機。我們要做好市場調查,總結上半年三個工程的經驗教訓,做好客户的回訪工作,利用偉星管材良好的性能特點,適當的投入一定的廣告宣傳,提高企業知名度,加大營銷力度,進一步的進行推廣。

X、做好售後服務方面的工作,特別是搶修工作。現在市場競爭最激烈的還是服務方面的競爭,一個好的產品的推廣不光是良好的質量,還要有全面的售後服務。很多新興的管材,剛開始打入市場時轟轟烈烈,但是為什麼沒過多久就消聲隱跡了呢?就是因為保障措施不到位,服務水平達不到。我們要在維修方面下功夫,對人員進行系統的培訓,購買搶修專用工具,備齊維修管件,真正做到使客户無後顧之憂。

X、分析競爭對手,加強與競爭對手的溝通,實施合作競爭。

目前,我們最強大的競爭對手是‘四川森普管業’,該公司的銷售網絡覆蓋整個山東市場,有着龐大的人際關係網絡,在濟南的銷售業績僅次於我們。現在,我們兩家為了爭奪市場份額,都採取了降低價格這一策略,這樣下去只會損失雙方更多的利潤,兩敗具傷。在下半年的工作中,應加強雙方的聯繫,互相完善、互相補充、互相利用、共同促進、聯合競爭、利益循環、共享市場。

X、加強部門間的溝通合作。作為經營部門,應該多向兄弟部門學習,加強聯繫,共同合作,做好服務工作。為了物業公司共同的目標,各部門應該緊密合作,減少內耗,充分發揮團隊精神,利用集體的力量提高物業公司整體作戰能力。

X、加強學習和內部管理,加強培訓,規範各項管理制度,提高人員素質。不斷的學習專業知識,提高業務水平。不斷完善和規範各項管理制度,為各項工作的開展打下良好的基礎。

X做好安全方面的工作,安全是企業永恆的主題堅持預防為主、防治結合、加強教育、羣防羣治的原則,通過安全教育,不斷增強員工的安全意識和自我防護能力,為員工創造一個安全、舒適的工作環境。

經營工作計劃13

為加強我社信貸管理,提高信貸工作質量,樹立風險,責任意識,做到職責分明,更有序地開展信貸工作,促進我社信貸工作規範、穩健地發展,全面地完成信貸工作任務目標,現對我社20xx年信貸工作提出以下意見:一是各項貸款淨投放增加XX萬元;力爭達到XX萬元,二是貸款利息收入XX萬元;三是不良貸款淨下降XX萬元;四是信貸管理更加完善、規範;五是新增貸款劣變率控制在2%以內;六是非信貸資產下降XX萬元。

一、貸款的營銷

1、小額農貸餘額的補核和投放工作

小額農貸補核工作,嚴格按照《小額農貸管理辦法》的規定,嚴格執行小額農貸核定標準,同時要加強對農户的信用觀念的教育,做到邊核定邊催收和內外核對,及時投放,做好大春備耕資金的發放,滿足農户的貸款需求。

2、做好信用户的評級授信工作

為挖掘和培植優良客户,拓展信貸業務,對種養加工大户、個體工商户及中、小企業進行評級授信,在評定中嚴格按照《xx市農村信用社信用工程建設手冊》以及有關農村信用社信用等級評定的規定進行,確保內部信用等級評定資料的真實性、操作的規範性、公正性,切實減少貸款決策風險,提高信貸資金的安全性,流動性和效益性。

3、抓好轄內貸款的投放

客户提出貸款申請後,及時做好貸前調查,並寫出詳細、真實的調查報告,提交審貸小組討論審批或報主任審批,並辦理好相應的抵押登記手續,做好貸款風險的防範。

4、做好XX鎮居民小區建房貸款的發放

在投放貸款前,先同村、社幹部聯繫,調查清楚申請户的基本情況,資金缺口情況,還貸資金來源情況,同城建部門協調落實抵押登記的辦理,以防範風險、控制風險的原則解決失地農民建房貸款。

5、支持“五個一”工程和社會主義新農村的建設

6、抓好轄外優良客户的發展

在XX區及城區個體工商户,私營企業和中、小企業中發展一批有實力、講信用的客户,發展這些客户時,注重調查他們的信用狀況是否良好,在其它金融機構有無不良信用記錄,抵押物是否充足,經營狀況是否正常良好。

7、時機成熟時介入個人住房按揭貸款。

8,條件成熟時開辦中間業務,增加中間業務收入。

二、努力盤活不良貸款

1、加強小額不良貸款催收力度,對小額不良貸款的催收力爭做到户户見面,發出催收通知,並利用小額農貸的靈活性,着實降低我社小額不良貸款的佔比。

2、大額不良貸款在4月15日前要鎖定清收對象,今年不良貸款計劃淨下降XX萬元,佔比下降12個百分點。

3、政府捐贈資產和央行票據置換的不良貸款,今年逐户催收一次,確保訴訟時效,清收時,可採取委託清收,協助清收,以資抵貸清收或讓利清收等方式。

三、收息工作

全年計劃利息收入XX萬元,對正常貸款結算率要求達到95%以上,每季度提前發出結息通知書,對結息金額大,難度大的可實行按月結息,做到應收盡收,同時做好小額農貸利息的收回和要加大曆年陳欠利息的清收力度。

四:加強信貸管理

1、認真執行貸款的“三查”制度

貸款調查做到深入、仔細、多方位、多層次地瞭解貸户的基本情況,貸前調查資料做到準確、真實、詳細,為貸款審批提供詳實的資料、信息。貸款檢查每季度1次,貸後檢查報告及時交信貸會計存檔。

2、信貸檔案的管理

信貸檔案由信貸會計統一管理,負責審查各片區交回的檔案資料是否齊全,對資料不齊全的信貸檔案,信貸會計可以拒收並通知各片定期收集齊全入檔,信貸會計在每季末次月20日前通知各片區交回貸後檢查資料,並做到入檔及時,檔案、目錄、清單記載及時並於檔案資料相符,做到檔案管理規範。

3、抵貸資產和已置換的貸款的管理

已入抵貸資產科目的抵貸資產,加大處置變現力度,處置時堅持公平、公開、公正的原則,同時完善抵貸資產的相關手續,對處置難度大的抵貸資產,要加強管理,確保抵貸資產不流失、不損毀。央行票據和政府資產置換出來的不良貸款,加大催收力度,催收通知及時交信貸會計存檔,減少非信貸資產的佔用。

4、資產保全工作

掌握借款人的情況變化,該起訴的或需要訴前保全的,協助法律顧問及時起訴或進行訴前保全。確保信貸資產不受損失。

5加強信貸知識的學習

以省聯社信貸管理相關規定和相關法律法規為重點,通過學習,提高信貸隊伍的工作能力、政策水平、管理能力和業務性能,提高信貸隊伍的凝聚力和相互協作能力。

經營工作計劃14

1。 目的和範圍

為了使本項目成本管理規範化、程序化,切實為業主把好資金使用關,用好資金,根據我公司對造價管理的管理標準並結合本項目的特點制定本計劃。本計劃適用於本項目管理服務各階段的成本管理,並根據工程實際進展狀況作出及時調整。

2。 職責

2。3。 項目經理

2。3。1。 項目經理對項目管理各階段的成本管理負全面責任。

2。3。2。 負責與業主溝通, 細化合同關於成本管理工作的內容和範圍,明確項目管理部、業主、造價諮詢單位、監理單位造價管理的職責分工、工作流程和審批權限。建立項目成本管理制度。

2。3。3。 負責審批項目部出手的有關工程成本管理方面的重要文件、憑證等。

2。4。 項目合同造價管理組

2。4。1。 負責編製成本管理工作計劃,成本管理工作制度和項目成本管理工作流程。

2。4。2。 負責編制項目投資估算、項目投資目標分解、年度資金使用計劃。進行成本分析和投資風險因素分析,制定控制措施。

2。4。3。 審核初步設計概算,進行設計階段成本控制。

2。4。4。 審核造價諮詢單位提供的工作計劃和工程量清單等成本管理成果文件。

2。4。5。 協助業主組織或參與招標、採購階段的詢價、比選和商務談判,進行招標、採購階段的成本控制。

2。4。6。 負責施工階段工程變更、工程進度款支付、索賠費用的控制和管理。

2。4。7。 負責組織和審核工程結算。

3。 階段性項目成本管理計劃

3。1 土地審批階段

針對獲得土地使用權方面蒐集相關信息,對於土地獲得所需要的相關文件涉及到的費用建立價格信息台賬,做到每筆費用有據可依。

3。2 建設工程的立項階段

1) 充分利用各種社會資源簡化項目立項程序,加快項目立項進度,從而降低因工程延期造成項目成本的增加。

2) 確保項目立項審批所需文件的質量,儘量防止文件的第二次修改,降低過程成本,為項目後期工作打好良好的基礎。

3。3 設計階段

3。3。1 設計階段的目標及內容

1) 通過設計招標(含方案競賽),協助業主選擇高水平的設計單位和項目設計隊伍,在規定的設計進度和投資限額內,完成符合業主和合同要求的高質量的工程設計。根據有關統計資料表明,計費用一般只相當於建設工程全部壽命費用的1%以下,但是這少於1%的費用對施工項目造價的影響度達到75%以上,由此,可見設計階段的成本管理對整個項目資金使用合理性有重要作用,對設計階段的成本管理顯得尤為重要。

2) 在保證項目投資管理目標即批覆的初步設計概算的前提下,最大限度地滿足建設單位的要求,把有限的資金用到最需要的實體項目上。

3) 編制設計階段管理工作計劃,協助建設單位編制設計任務書、組織評選設計方案,招標選擇設計單位。

4) 編寫設計階段技術、經濟分析報告,經項目經理批准後提交業主。

3。3。2 方案設計的成本管理

方案階段項目部協助業主作好多方案技術經濟比較,提高投資估算精度,作好投資估算。採用設計招標形式選擇最合理的設計方案,促使設計單位採用先進技術,降低工程成本。

3。3。3 初步設計的成本管理

1) 項目設計任務書和初步設計方案應在充分考慮業主定位和投資目標的基礎

上,項目部工程技術人員和造價工程師必須密切配合,進一步進行技術和經濟分析比較,協助業主選擇相對經濟、合理、適用的設計方案。

2) 項目部編寫設計階段技術、經濟分析報告,經項目經理批准後提交業主。

3。3。4 施工圖設計的成本管理

1) 要求設計人員按照批准的總概算控制總體工程設計,各專業在保證達到設計

任務書各項要求的前提下,按分配的投資額控制各自的設計,在滿足設計任務書和相關標準的前提下,採用合理的工藝技術,材料設備和合理的結構形式,使其設計造價接近投資限額或更少。

2) 審核工程設計概算。初步設計概算一般採用對比分析法、查詢法和詳細審查

法等方式進行審查,項目部應結合設計圖紙審查進行設計概算審查。主要審查內容包括:

? 設計概算的編制依據、編制方法、編制深度

? 設計概算的項目、規模、建設標準、配套工程投資

? 分析採用的定額水平與合理性

? 調查分析人工、材料、資源供應等基礎價格的合理性,施工方法和施工機械

設備是否符合施工規劃的要求,取費標準是否合理

? 工程設備規格、數量與配置是否符合工藝設計要求,價格是否真實

? 單價分析的組成與計算程序、方法是否符合現行規定

? 概算項目的編制內容、編制水平、靜態投資、分年投資

? 技術經濟指標水平

? 檢查經濟效益分析

3) 編制技術經濟審核報告,經項目經理批准提交業主和設計單位。對不合理技

術方案和設計概算,要求設計單位修改設計圖紙,調整設計概算。

3。4 招投標階段

根據招標採購工作計劃對擬採用招標方式招標的項目,項目部應審核招標代理機構或造價諮詢機構提供的工程量清單,審核結果提交業主和招標代理機構或造價諮詢機構。招標代理機構或造價諮詢機構對偏差部分進行修正後,方可進行招標。

3。4。1 招標階段成本管理的目標

通過招標的方式,在工程、貨物、服務的採購中選擇性價比較高的供應單位,做好在招標階段的成本管理。

3。4。2 設計招標的成本管理

嚴格按照業主的要求,同時兼顧對項目總投資的控制。在設計招標階段協助業主選擇最優設計方案及最優的設計單位,以確保設計進度、質量、成本得到有

效控制,不影響整體工程的進度。

3。4。3 施工招標的成本管理

準確把握設計圖紙,通過對建設項目的具體情況分析和投標單位的資格預審,編制招標文件,確定工程標底;通過評標、定標,選擇中標單位,並確定承包合同價。合理地確定工程標底是施工招標階段工程成本控制的一種重要方法,工程標底的確定往往因設計圖不全,材料的變更,或因市場價的不斷變化,難於有一個準確的數值。

3。4。4 監理招標的成本管理

通過招標選定有資質的工程監理單位,明確監理單位在工程中的工作範圍。

3。4。5 主要材料設備招標的成本管理

根據招標採購計劃對直接採購的項目,項目部應組織招標代理機構或造價諮詢單位、項目管理部、監理單位進行詢價,編寫詢價報告。

嚴格控制材料等可變價格。對工程造價影響大,價格和質量較難把握的主要材料和大型設備應單獨招標。主要材料和大型設備的供應控制主要是價格和質量方面,應深入市場調查,然後定下主要材料和大型設備的技術指標及其質量,價格檔次,由投標單位按要求自行報價,形成投標價格,簽定合同時就形成了固定單價合同,防止施工單位以次充好,對其供應的材料應嚴格檢查。

3。5 施工階段

3。5。1 施工階段成本管理的目標

1) 使項目要求的質量、工期、費用所進行的全過程、全方位的規劃、組織、控制與協調。

2) 縮短工期、提高質量和降低造價。

3。5。2 投資人或項目管理者在工程施工階段對項目的管理是為使項目要求的質量、工期、費用所進行的全過程、全方位的規劃、組織、控制與協調。

? 根據項目合同和項目約定的工程進度款申請和審批程序進行工程計量和工程款支付審批。

? 根據合同和項目約定的工程變更費用申請和審批程序,審批工程變更費用和支付申請。

? 工程投資控制。項目部應建立工程進度款支付和工程變更費用及其它費用支

付台帳,並定期進行分析比較,編制項目造價分析報告,經項目經理批准後提交業主。

? 費用索賠管理。項目部應根據合同和項目約定的索賠報審程序,與項目部工程技術管理人員配合,進行索賠處理和審批。

3。5。3 在組織措施上,督促承包商在保證質量和進度的前提下儘可能採取先進技術,以降低工程成本,制定先進的、經濟合理的施工方案,以達到縮短工期、提高質量和降低成本的目的。

3。5。4 加強材料、設備的採購和管理。材料費是構成工程施工過程中成本的主要內容,一般材料費佔工程總成本的60%~70%。

3。6 竣工驗收階段

3。6。1 竣工驗收階段的成本管理目標

1) 避免承包商在結算過程中,虛報工程量和高套定額基價等以獲取高額利潤的行為。

2) 審核竣工內容是否符合合同要求、驗收是否合格,審核結算方法、計價方法、優惠條款是否符合合同;按竣工圖審核工程量,在審核中,應根據竣工圖、設計變更、現場簽證等,按照國家規定的工程量計算規則逐項核對;嚴格執行計價依據與計價方法;嚴格審查設計變更籤證;檢查取費標準,是否按照國家及北京市相關計取。

3。6。1 從項目的的各個環節人手,找出控制要點,突出重點管理,實施建設過程嚴格監控,這樣以來,就可以將建設工程總造價控制在預計或理想的範圍內。

3。6。2 工程項目或工作單元竣工後,項目部應按合同和項目約定的工程竣工結算程序,及時組織施工單位、監理單位進行工程結算,審查施工單位報送並經監理單位審核的竣工結算報表,進行竣工結算。

3。6。3 協助業主與承包單位進行工程結算談判。

3。6。4 協助業主報送審計部門進行工程審計。

4。 項目部投資控制總結及資料歸檔

4。1 項目竣工結算完成後,項目部應組織投資控制分析總結,按照項目分解結構,編制項目各時間段投資分析對照表,包括目標值、調整值、實際結算值的對照及該工程分類指標分析、含鋼量、砼含量指標等。經項目部校核,項目經理批准後。

經營工作計劃15

20xx年上半年,在開發區管委會及總公司的支持和領導下,到目前為止我們已完成營業收入230萬元。20xx年下半年,我們將繼續保持上半年的良好發展勢頭,響應市政府振興徐州老工業基地的號召,進一步加大業務投入,爭取引進更多的工程項目,重點開拓物業管理業務。同時還要找問題、找差距、找不足,為此,我們制定我公司20xx下半年的工作計劃:

一、總的工作目標:

1、穩抓環衞,提高道路保潔質量,確保開發區環境衞生在全市領先。

2、發展綠化,確保完成開發區下達的綠化養護及綠化保潔任務。

3、積極拓展其他工程業務,提高經濟效益。

4、確保安全生產,加強安全意識,尤其是保證車輛行駛安全及道路保潔工人人身安全。

5、提高全體幹部員工的服務意識和服務理念。

6、維護職工的合法利益,提高職工福利待遇,確保職工隊伍的穩定。

7、力爭完成全年營業收入520萬元,創利税20萬元。

8、積極拓展物業管理新業務,擬承接高鐵國際商務區一體化物業管理。

二、具體措施:

1、加強政治學習,統一思想認識,提高全體幹部員工為開發區建設和發展服務的意識。將開發區的新形勢、新發展、新變化傳達給個職工,激發職工的工作熱情。

2、加強職工業務技能培訓。尤其是物業管理人員,分管理人員、維修人員、秩序維護員(保安)、保潔員等不同部門、不同工種要定期進行物業管理知識、專業技能訓練,定期進行消防知識培訓;對駕駛員定期進行安全思想教育。

3、繼續在各部門推行承包責任制,由部門負責人負責本部門內部的所有事務,部門負責人對公司經理負責。

1)公司擬正式成立監管科,隸屬於公司辦公室,向辦公室及公司總經理彙報工作。監管科於20xx年初成立試運行以來,對公司的各項工作都有了很大的促進作用,但是監管力度仍然不夠大,離公司領導對監管科的期許,還有比較大的差距。公司擬於下半年正式成立監管科,加強對各部門的檢查考核,量化考核指標,每天考核兩次,不走過場,不搞形式主義,不怕得罪人,如實填寫日考核表,月底總結考核情況報辦公室,根據考核情況按公司獎懲制度進行獎懲。

2)對環境衞隊醖釀進行重大改革。推行承包責任制,環衞隊實行隊長負責制,隊長簽定承包責任合同,全面負責環衞工作。同時計劃分路段進行承包,由監管科對各路段進行考核定獎懲;垃圾中轉站(車隊)實行隊長負責制,隊長簽訂承包責任合同,職責範圍包括垃圾中轉站、車隊、安全保衞、渣土辦;與駕駛員簽訂責任狀,明確駕駛員的責、權、利,進一步明確發生安全事故後公司和駕駛員各自所承擔的責任;對原垃圾站進行改造,新上壓縮機組一台;強化服務功能,提高服務水平,加大對企事業單位的服務力度,擬增加封閉式保潔車、吸糞車及灑水車各一輛;擬接管經七路垃圾中轉站。

2)辦公室加強內部管理,對公司各部門勞動紀律及業績的監督考核;負責倉庫、汽車等事項的綜合管理;組織經理辦公會及班組長會議,每月進行工作總結並制定下月工作計劃;安排監管科每天考核各部門工作;進一步加強物資採購、倉庫管理、用油管理,材料進出必須有領導簽字;油票由辦公室統一開具經總經理簽字後方可加油,並由辦公室安排專人隨同;汽車維修及購買配件由專人負責,辦公室統一安排。

3)綠化隊實行承包責任制,分管經理簽訂承包責任合同,負責綠化隊內部所有事務。在確保完成開發區下達的綠化帶養護及保潔任務的同時,積極拓展其他綠化工程業務。

4)繼續加大物業管理力度。做好安全培訓及管理,定期對安保人員進行技能培訓、消防培訓,定期舉行技能競賽和消防演習;繼續加強科技創業園服務區的管理,對服務區食堂衞生及飯菜質量進行監督管理,確保宿舍樓住户財產及人身安全,確保園區環境美觀,高標準高質量完成園區車棚建設;繼續做好怡園市民廣場窗口單位物業管理,擬申報廣場綠化工程為徐州市精品園林工程;承接清潔技術產業園綠化

4、開源節流,節約各項經費開支,加強財務審計力度,尤其是工程審計,提高公司的經濟效益。

5、加大物業管理房租、水電費收費力度,確保費用及時回收。

6、改革公司工資分配體制。進一步提高臨聘人員工資待遇以及改革駕駛員工資制度,宗旨是使多勞者多得、少勞者少得、不勞者不得,儘可能使工資分配趨於合理化。

7、加強安全生產管理,進行安全知識培訓,包括保安職責教育、消防知識培訓、車輛行駛安全教育等,特別是行車安全管理,通過每週進行一次安全思想教育,強化駕駛員的安全意識。確保20xx年全年無安全責任事故。

8、嚴格執行獎懲制度,細化獎懲條例。做到獎優罰劣,使人人有壓力,人人有動力。

20xx年下半年,我們將以振興徐州老工業基地為契機,參與推進開發區二次創業,以秦及各級領導的關心支持為動力,齊心協力,共謀發展,爭取超額完成全年經濟目標任務。

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